現(xiàn)金折扣的話不是憑紅字發(fā)票稅前扣除,而是憑合同協(xié)議
有這樣一個問題請教下老師,我們單位給客戶銷售支持,比如定標準價格10萬給于20%的支持,這樣客戶實際付款8.33萬,我是不是合同按折扣做,然后發(fā)票開具時貨款和折扣開在同一張發(fā)票上就可以按折扣后的計算收入
老師,這種單獨開銷售折讓的發(fā)票可以用嗎?這個是屬于現(xiàn)金折扣吧?就是說 貨物賣出 為了回款快一些,給一個折扣
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務風險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務風險?
老師,我想問一下,我們是跟集團超市合作的,就是他們系統(tǒng)會給我們一個外網(wǎng),我們可以看到里面的賣給客戶的零售價格,賣的總價,他們要扣19%的扣點后,剩下的才是我們的錢,現(xiàn)在他讓我們給他們開3%的專票給他們,還要總共折扣2279.19,總共有99個單品明細要開,我咋開呢?發(fā)票價稅合計總金額是352375.2這個數(shù)字,這個圖片折前銷售折后銷售說的啥意思?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
那我們這張發(fā)票開得合規(guī)嗎?
不合規(guī)呀,你們開了紅字相當于銷項稅少交了,銷項稅是不能扣掉現(xiàn)金折扣的 這個業(yè)務就不該開票,購買方憑協(xié)議做賬就行
也就是說 正常了銷售折扣要正數(shù)負數(shù)開具在同一張發(fā)票上,這種單獨開負數(shù)的 是現(xiàn)金折扣的意思呢?
如果確實發(fā)生了銷售折讓,是可以單獨開具紅字發(fā)票的,比如銷售方售賣的貨物有瑕疵給予的折讓 所以關(guān)鍵在于你這個業(yè)務實質(zhì)是什么,是什么原因給予的折扣,如果是現(xiàn)金折扣那就不該開紅字發(fā)票,如果是銷售折讓,是開具紅字發(fā)票的
老師 我問到了,是以舊換新 工廠開給我們的, 這樣是對的嗎
您好,那我理解一下情況是不是這樣: 你們銷售了一樣機械,假設原價是10萬,但顧客以舊換新了,顧客提供的舊貨價值4萬,所以你們發(fā)票先開了10萬,后又開了負4萬,相當于收顧客6萬元,是這樣子嗎? 如果是這樣子的話,發(fā)票不能這樣開,銷售方不能沖銷這4萬,要按10萬來交稅的