你好 對于銷售方來說沒有什么區(qū)別,都需要確認(rèn)收入,銷項稅額 對于購買方來說,增值稅專用發(fā)票可以抵扣, 普通發(fā)票不能抵扣
一般納稅人開專票和開普票,做賬有區(qū)別嗎
一般納稅人開普票或開專票對公司有何區(qū)別
對于一般納稅人來說,給對方開普票和專票有什么區(qū)別
一般納稅人開普票和專票對其公司交稅而言有什么區(qū)別?
一般納稅人公司開專票和普票有什么區(qū)別嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
那賬務(wù)處理上呢 是不是開普票 借主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款
你好,開具普通發(fā)票與開具專用發(fā)票收入分錄是一樣的 借:應(yīng)收賬款等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
一樣是要做稅務(wù)分錄的 月末不交稅 就不用結(jié)轉(zhuǎn)就號了是吧
你好,需要做進(jìn)項稅額,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅賬務(wù)處理的
不交稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎不對吧不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了啊 應(yīng)交增值稅余額都在借方了還有必要結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好,不交增值稅的情況下,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
那為何之前的老師都說的不用結(jié)轉(zhuǎn)啊
你好,不管是否有增值稅應(yīng)納稅額,每個月都需要做進(jìn)項稅額、銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
直播課也說的不用每月做啊年底一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以了啊
你好,既然年底需要一次結(jié)轉(zhuǎn),那平時按月結(jié)轉(zhuǎn)也是沒有問題的