你好 可以入賬。 只是么有發(fā)票到時無法稅前扣除的。 用收據(jù)、付款回單、合同來做賬證明
老師公司制度勞務(wù)費,支付了40萬,是給的他們的現(xiàn)金支票,但是用了好幾家公司,都沒有給我們開票,商定好是不開票的價格,這樣有合同和收據(jù)可以入賬嗎
老師我問您一下 我們公司付材料款有一家一直是付一個月賬期的支票 他也給我們公司開收支票的收據(jù) 但每次他的支票都會背書轉(zhuǎn)給別人 請問您這樣合理嗎
老師,咨詢個問題,A公司跟我們簽購買合同,但由于這個價格是代理商的價格,他們不能以這個價格來支付,他們找了一家代理商付了一半款給我們公司,另外還有個人支付了一半,他們不需要開發(fā)票,但這種操作合理嗎?是不是要叫他們以支付公司名重新跟我們簽合同?還是叫他們出一個委托付款公司付款函給我們就行?
公司公戶收到個人借款有啥風(fēng)險 要交稅嗎 后期不歸還
老師好,請問藥店的小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行增值稅率是多少
老師 怎么從公戶里轉(zhuǎn)錢出來?公司是3月份開戶的,7月份開始零申報了一次,然后現(xiàn)在有了第一筆收入,由于其他原因想轉(zhuǎn)幾萬塊出來,可以隨便轉(zhuǎn)嗎
老板開了*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機票款和的*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂附加產(chǎn)品 的發(fā)票,可以都做到差旅費里面嗎,小規(guī)模不需要打電子行程單吧?
開票發(fā)現(xiàn)上月給客戶開的發(fā)票有一個錯別字,大埔寫成大浦了,而且跨區(qū)域報告也寫的大浦,這個怎么辦
物業(yè)公司促成了我們公司和個人房東的租房合同,物業(yè)公司收了傭金,開給我們的是收據(jù)不是發(fā)票,是不是應(yīng)該讓他補發(fā)票
老師4題我沒理解?為什么要280和204比?不應(yīng)該是288是公允價值啊
有個情況和你敘述下,您看怎么辦?銀行的手續(xù)費發(fā)生記財務(wù)費用手續(xù)費對吧?,但是這個發(fā)票再后面的幾個月才會開回來,我該怎么入賬?
老師您好:銷售方給購買方開出的專票,購買方信息只有公司名稱和稅號,銀行和地址都沒有,開的工程服務(wù),可以嗎
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
好的,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你