你好,收入總額包括計稅收入和免稅收入,而不僅僅是計稅收入的
老師好,請問公司有計稅收入和免稅收入,在算收入總額的時候,是不是只算計稅收入,免稅收入要剔除對嗎?
老師好 1、公司有免稅收入、應(yīng)稅收入,簡易計稅收入,針對不可劃分部分的進項稅額只能抵扣部分,應(yīng)該如何計算進項稅額轉(zhuǎn)出的比例? 有人說,按免稅收入/總收入的比來轉(zhuǎn)出,也有人說按免稅收入/(總收入-簡易計稅收入),還有一種說法,(免稅收入+簡易計稅)/總收入
老師,匯算清繳的時候,收入總額減-不征稅收入-免稅收入,請問這里說的免稅收入指的哪些收入?
請問,免稅收入計算工業(yè)總產(chǎn)值的時候要扣除銷項稅嗎?
老師,核算小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅時,應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-允許彌補的年度虧損,請問這個收入總額是不含增值稅的吧?也就是說我們實際開票金額要扣掉增值稅及附加稅和印花稅才是最后的收入總額嗎?計算企業(yè)所得稅的時候要扣除這些稅金嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
意思是企業(yè)所得稅計稅收入和免稅收入都要一起加總算對吧。
你好,計稅收入和免稅收入都需要計入收入總額 如果這個免稅收入是免征所得稅的,需要單獨填寫表
你好,計稅收入和免稅收入都需要計入收入總額 如果這個免稅收入是免征所得稅的,需要單獨填寫表格
免稅收入是計生用品,老師。
你好,計生用品只是免征增值稅,不免征企業(yè)所得稅的
好的,老師一般什么收入免企業(yè)所得稅。
你好,比如國債利息收入,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品收入等