你好 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際應(yīng)交繳納的增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷售收入*100% 按年來(lái)看的。 你單個(gè)月沒有達(dá)到影響不大。
請(qǐng)問下,增值稅稅負(fù)率怎么算?怎么能確認(rèn)當(dāng)月繳的增值稅有沒有達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?稅務(wù)說(shuō)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是年度的吧?算的時(shí)候要換成月?
老師,我想請(qǐng)問,每個(gè)行業(yè)都有稅負(fù)率的標(biāo)準(zhǔn),有沒有成本率和利潤(rùn)率的標(biāo)準(zhǔn)?這兩個(gè)應(yīng)該怎么控制和計(jì)算呢?我想知道每個(gè)月應(yīng)該達(dá)到多少成本比較合適?多少利潤(rùn)合適?應(yīng)該怎么弄?
甲卷煙廠委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)款56000元,支付加工費(fèi)21000元。增值稅率13%,煙絲消費(fèi)稅率30%。卷煙廠收回后本月全部繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)50元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條,該卷煙適用的比例稅率為36%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。要求:(1)計(jì)算甲廠銷售卷煙的銷售收入。(2)計(jì)算甲廠銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅。(3)計(jì)算甲廠銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月應(yīng)實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。(4)對(duì)甲公司下列業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!??!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡(jiǎn)單化做可不可以?
老師,快賬軟件期初設(shè)置有填寫,月底出利潤(rùn)表時(shí)本年累計(jì)金額怎么跟本期金額一致,是哪里設(shè)置錯(cuò)了嗎
在中華人民出口報(bào)關(guān)單上 A的總價(jià)22113 數(shù)量是8100千克 B的總價(jià)是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價(jià)是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價(jià) 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師,前期進(jìn)行高速公路費(fèi)的稅額進(jìn)行抵扣,現(xiàn)需要把這部份稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出為費(fèi)用,如何做憑證分錄
老師好,固定資產(chǎn)內(nèi)部交易,對(duì)方買入也是當(dāng)做固定資產(chǎn),不是應(yīng)該借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn) 貸:固定資產(chǎn)嗎?還是不管對(duì)方買入不管是當(dāng)存貨還是自用,都可以用借:營(yíng)業(yè)收入 貸:營(yíng)業(yè)成本 貸:固定資產(chǎn)原值呢。
老師好,領(lǐng)導(dǎo)出差住宿費(fèi)給開的專票,專票上的稅,能抵銷項(xiàng)稅嗎?
合伙企業(yè)合伙人轉(zhuǎn)讓持有的份額給其他人,需要交那些稅
經(jīng)營(yíng)范圍包含:機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、儀器儀表、橡膠制品的銷售; 機(jī)械設(shè)備及配件的銷售、維修。 可以開焊絲焊條發(fā)票進(jìn)來(lái)嘛
老師實(shí)繳稅費(fèi)總額季度的在哪兒一鍵查詢
老師您好,請(qǐng)問20歲的法人,大股東,未實(shí)繳,公司業(yè)務(wù)暫無(wú)盈利的情況下,可以不給自己發(fā)工資不交社保嗎?(因?yàn)槟昙o(jì)還小,離退休還早,不想這么早交社保),公司還一位監(jiān)事小股東,在其他公司任職交了社保,像這種兩人公司,可以無(wú)員工交社保嗎
那我到年末一算達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),不是得交的很多嗎?因?yàn)橐咔?,我們今年收?00萬(wàn),抵扣完進(jìn)項(xiàng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠標(biāo)準(zhǔn)
我們第四季度沒有收入了
你好 到時(shí)可能稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)預(yù)警。 可能稅務(wù)局會(huì)讓你們自查 補(bǔ)稅。 如果你們確實(shí)有少報(bào)的稅費(fèi)。 還有 進(jìn)項(xiàng)稅別認(rèn)證太多了。 適當(dāng)認(rèn)證 。適當(dāng)繳納稅費(fèi)。
老師,就是適當(dāng)怎么控制?還是要看稅負(fù)率,算出繳多少增值稅?
你好 就是參考稅負(fù)來(lái)。 就算有進(jìn)項(xiàng)稅也適當(dāng)少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 繳納一定稅費(fèi)。是
網(wǎng)上查看的行業(yè)稅負(fù)率和稅務(wù)局那邊出入不大吧?稅務(wù)局那邊得出的稅負(fù)率是行業(yè)公司繳納算出來(lái)的,還是稅務(wù)局他們自己定的??今年疫情,每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率應(yīng)該都會(huì)低吧?可以這么理解嗎?
你好 看地方 。 因?yàn)楦鞯囟悇?wù)局是根據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)同行業(yè)的情況來(lái)設(shè)置稅負(fù)率的。 各地是有差異的。 是的 今年疫情好多企業(yè)受影響了。
老師,我找一個(gè)會(huì)計(jì)幫我算了下,200萬(wàn)的收入,他說(shuō)按最低稅負(fù)率給我算,繳3千多增值稅,我不知道怎么算的,稅務(wù)網(wǎng)廳上我們行業(yè)明細(xì)是其他建筑行業(yè),但我們屬于商貿(mào)類,出售商品的
我從網(wǎng)上看了下稅負(fù)率,怎么也算不出來(lái)他這個(gè)數(shù)
你好 你問下她稅負(fù)是按多少來(lái)定的 。 才好判斷 稅負(fù)定了 。 你收入是200萬(wàn) 才能算出來(lái)繳納多少增值稅 。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際應(yīng)交繳納的增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷售收入*100%
老師,他說(shuō)是按照千分之三算的??說(shuō)是最低稅負(fù)率???
你好 看你們地方 各地稅負(fù)都不一樣的。 那你就參考這個(gè)來(lái)計(jì)算。
好的,謝謝老師,我上網(wǎng)查下區(qū)域的。網(wǎng)上提供的應(yīng)該是全國(guó)性質(zhì)的吧??
你好 網(wǎng)上查的你只能做參考。 因?yàn)楦鞯囟愗?fù)都不一樣。 你要了解你自己地方的稅負(fù) 針對(duì)你行業(yè)的稅負(fù)才有用的。