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你好,老師,購買設(shè)備,款已付但發(fā)票沒到~怎么做分錄?

2020-09-24 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-24 15:31

你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款——暫估

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快賬用戶1901 追問 2020-09-24 15:38

借應(yīng)付賬款可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-24 15:39

你好,你單位是不設(shè)置預(yù)付賬款科目核算,所以把預(yù)付款計入應(yīng)付賬款借方核算嗎

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快賬用戶1901 追問 2020-09-24 15:42

也有預(yù)付賬款科目。我們付工程款就記入預(yù)付賬款。付設(shè)備款,發(fā)錢未收到記應(yīng)付賬款。所以這點有點不明白

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齊紅老師 解答 2020-09-24 15:43

你好,有預(yù)付賬款,那預(yù)付的款項就應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款科目核算才是的

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你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款——暫估
2020-09-24
借固定資產(chǎn) 進項稅額 貸銀行存款
2021-05-23
同學(xué),你好 暫估 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2023-05-11
同學(xué),你好,分錄如下 付預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 假設(shè)設(shè)備是用于工程項目 貨物進場,收到發(fā)票 借:工程施工 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 付尾款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2021-05-21
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款;
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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