你好 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
李老師,我想問一下有人借用備用金,然后退還回來,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師你好,我想問一下其它應(yīng)收款核算時(shí),定額備用金的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呀?
老師你好,公司員工借備用金,然后回來報(bào)銷時(shí),發(fā)票金額比備用金大,如何寫會(huì)計(jì)分錄,多出來的公司也沒有付?掛往來,還是按備用金沖掉,
物流公司出借給某人出車備用金、然后司機(jī)又向某人借出車費(fèi)、后某人銀行存款報(bào)銷回來他得備用金、請(qǐng)問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢?是寫一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
預(yù)算會(huì)計(jì)這塊呢,借零余額賬戶余額,貸哪個(gè)呢
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì), 往來款沒有對(duì)應(yīng)的與預(yù)算會(huì)計(jì)科目的