同學(xué)你好!這個是可以的哦
2019年3月份的工程,2019年12月份主體工程結(jié)束,2020年5月份驗收,現(xiàn)在開票給甲方拿錢,請問現(xiàn)在開材料票可以開專票抵扣嗎?
老師 問下 2019年1月份開的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎?收票方不同意開紅字信息表 這種情況下 我們可以直接去稅務(wù)局辦理發(fā)票沖紅嗎 3個點的材料專票
老師好,公司12月簽訂的工程合同并于當(dāng)月驗收并付款,發(fā)票次年1月開具,請問進項稅可以在一月份抵扣嗎
老師,2022年的工程項目,2023年1月份收到甲方的工程款57萬,沒開發(fā)票呢,打算在2月-7月份每月開95000的發(fā)票給甲方,是否可以?這樣是為了免增值稅,現(xiàn)在固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
什么時候就不能開專票抵扣了
只要是真實的業(yè)務(wù) 與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān) 都可以呀 當(dāng)然 虛開的話 當(dāng)時可以抵扣 但被查到,就。。。
我們現(xiàn)在報稅不是都是按當(dāng)月的開票收入報稅,然后準(zhǔn)備對應(yīng)的成本票,但這個時間段跟工程的實際完結(jié)期不一定對的上,比如2018年的工程,2020年才開票的也有可能,2020年再提供成本發(fā)票,合理嗎?
這個可以的 只要是真實的 不存在虛開 就沒問題的
那我就都在2020年開票當(dāng)月確認(rèn)收入,然后讓人家開給我對應(yīng)的發(fā)票成本了?不看合同及中標(biāo)期了
還有現(xiàn)在的建筑行業(yè)成本都是小老板找的經(jīng)營部開的票,根本就不是買的哪里在哪里開票的,這種票怎么辦?
這個的話 不是很清楚了 建筑行業(yè) 本身賬就亂 也最容易出問題。。。。