同學你好!這個是可以的哦
2019年3月份的工程,2019年12月份主體工程結束,2020年5月份驗收,現(xiàn)在開票給甲方拿錢,請問現(xiàn)在開材料票可以開專票抵扣嗎?
老師 問下 2019年1月份開的發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅嗎?收票方不同意開紅字信息表 這種情況下 我們可以直接去稅務局辦理發(fā)票沖紅嗎 3個點的材料專票
老師好,公司12月簽訂的工程合同并于當月驗收并付款,發(fā)票次年1月開具,請問進項稅可以在一月份抵扣嗎
老師,2022年的工程項目,2023年1月份收到甲方的工程款57萬,沒開發(fā)票呢,打算在2月-7月份每月開95000的發(fā)票給甲方,是否可以?這樣是為了免增值稅,現(xiàn)在固定資產(chǎn)可以一次性折舊嗎?
出口轉內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內(nèi)的公司嘛 還是要報關單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報的,這次更改為按800萬申報,那我之前交的稅費是這次更改完自動抵減我之前交過的嗎?再補一個差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進賬,打算計入無票收入,這個都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財務報表的利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調(diào)增嗎
我電子稅務局風險預警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導出帶電子稅務局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
什么時候就不能開專票抵扣了
只要是真實的業(yè)務 與企業(yè)經(jīng)營活動相關 都可以呀 當然 虛開的話 當時可以抵扣 但被查到,就。。。
我們現(xiàn)在報稅不是都是按當月的開票收入報稅,然后準備對應的成本票,但這個時間段跟工程的實際完結期不一定對的上,比如2018年的工程,2020年才開票的也有可能,2020年再提供成本發(fā)票,合理嗎?
這個可以的 只要是真實的 不存在虛開 就沒問題的
那我就都在2020年開票當月確認收入,然后讓人家開給我對應的發(fā)票成本了?不看合同及中標期了
還有現(xiàn)在的建筑行業(yè)成本都是小老板找的經(jīng)營部開的票,根本就不是買的哪里在哪里開票的,這種票怎么辦?
這個的話 不是很清楚了 建筑行業(yè) 本身賬就亂 也最容易出問題。。。。