您好,是的,您的理解非常正確。
你好老師,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額30萬以內(nèi)免增值稅說的是開普通發(fā)票吧,開增值稅發(fā)票無論發(fā)票多少金額都得交稅吧?
小規(guī)模開專票,無論金額多少都必須繳納增值稅對吧,附加稅也要交吧,沒有季度不超過30萬減免增值稅和附加稅吧
老師 您好!小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票,沒有開票限額吧,不交增值稅吧?
老師,請問2022年小規(guī)模納稅人無論開多少普票都不交增值稅嗎?只要是在500萬以內(nèi)就免增值稅對嗎?
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
老師,我想問一下就是初級會(huì)計(jì)考試登進(jìn)去了考試系統(tǒng)是不是說明信息都沒有錯(cuò)啊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到??鄢掷m(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
您好,30萬元是普票和專票合計(jì)收入金額。