同學(xué)你好,這個不需要并入工資申報個稅 借,管理費用等一福利費 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費 借,應(yīng)付職工薪酬一福利費 貸,銀行存款
請問老師,每日給員工訂快餐無發(fā)票,要并入個人薪資報個稅嗎?這個支出費用如何做賬?
請問老師,每日給工人訂快餐無發(fā)票,要并入個人薪資報個稅嗎?這個支出如何做賬?
老師:單位聯(lián)系了點,付了款,讓員工就餐,費用做了福利費,請問那個費用要分每個人并入工資申報個稅嗎?注:錢是付給了餐館,不是員工。謝謝老師!
老師,請問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我在稅務(wù)上不是要并入工資薪金所得里申報個稅嗎?如果這樣,我有個疑問,我每月的工資表和自然人申報系統(tǒng)所申報的數(shù)據(jù)是一致的,如果加上禮金,這不就對不上數(shù)了嗎?
老師,常駐外地項目上的工作人員,公司每月按天給算的餐費,要發(fā)票嗎?員工拿到這個餐費要并入工資交個稅嗎
小規(guī)模納稅人電商銷售稅率是多少,需要繳納哪些稅費
請問老師,兩自然人各實繳50萬成立有限公司,現(xiàn)在一個人要退出,資產(chǎn)負(fù)債表實收資本100萬,未分配利潤負(fù)60萬,凈資產(chǎn)40萬,退出的人做平價股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是否應(yīng)該得款50萬—30萬=20萬?
在營業(yè)期,支付對公開戶驗證費怎么做賬
去年購買了一個固定資產(chǎn)當(dāng)時付了5萬,對方直接發(fā)票開的5萬1臺,現(xiàn)在對賬才發(fā)現(xiàn)是98000一臺,剩下的48000發(fā)票怎么開才能用呢?
我公司發(fā)包一項業(yè)務(wù)給外面已經(jīng)公司,簽合同時約定是6%的專票,現(xiàn)在對方公司只能開1%的專票,那我公司這邊應(yīng)該在原合同總價里減多少才能減少稅點上吧損失
老師,一張來自河北稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖的話 是不是必須要去原代開發(fā)票的稅務(wù)機關(guān) 紅沖。
停賬了,還沒給列入稅務(wù)異常,這種情況又不能收解除異常費用。那是不是不收費的了[捂臉]這種情況,是還可以vtx上傳補報嗎?
老師,國外的個人可以轉(zhuǎn)賬到國內(nèi)的外匯銀行戶嗎
老師您好,關(guān)于經(jīng)濟(jì)法中質(zhì)權(quán)的物權(quán)變動生效和對抗生效的時間點,交付時物權(quán)生效,占有時對抗生效,交付了不算占有嗎
企業(yè)給債券利息是凈利潤之前給的?還是凈利潤之后給的?
那這個無發(fā)票可以稅前扣除嗎?
同學(xué)你好 如果對方是個體工商戶,是需要開票的;
對方?jīng)]辦法開發(fā)票
同學(xué)你好,沒有辦法取得發(fā)票,這個費用我們在所得稅前是不能扣除的,匯算時需要調(diào)整;
那并入個人薪資報個稅,這樣稅前就可以抵扣了吧
同學(xué)你好 那并入個人薪資報個稅,這樣稅前就可以抵扣了吧——不是的,企業(yè)所稅的扣除與個稅沒有關(guān)系的;
如果不并入職工薪酬,成本就少了,這樣稅前得調(diào)增,多交企業(yè)所得稅,并入職工薪酬,這樣成本增多,不用稅前調(diào)增,這樣不是還可以少交企業(yè)所得稅?
同學(xué)你好,這個與并入職工薪酬是沒有關(guān)系的,沒有取得發(fā)票,平時也是計入費用和應(yīng)付職工薪酬的;但是沒發(fā)票是不能在稅前扣除的;
把給工人訂餐的費用并入職工薪酬平攤到每個人做餐補費申報個稅,這樣還需要發(fā)票來做賬?這樣不是把這部分費用合理化做成本了嗎?
同學(xué)你好 如果是做為餐補費,是不需要發(fā)票的;這樣可以在稅前扣除;