你好,學(xué)員這個(gè)可以計(jì)入福利費(fèi)中,單獨(dú)的
過節(jié)日,老板說每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報(bào)8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)時(shí),這個(gè)員工的本期收入那個(gè)欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個(gè)操作嗎? 請(qǐng)問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補(bǔ)貼,我是不是都這樣子操作來(lái)代扣代繳個(gè)稅?????
老師企業(yè)發(fā)放給員工的各種名義的禮金,包括什么開門紅包、元宵禮金、端午禮金等等,像是這種禮金是需要合并到工資薪金去申報(bào)個(gè)稅的,但是我不明白是合并到哪個(gè)月的工資薪金。比如我2月份春節(jié)上班,就假設(shè)2月8號(hào)上班,2月8號(hào)發(fā)放開門紅包,每人300元,然后我2月份稅期是要申報(bào)1月份所得的個(gè)稅的,假設(shè)我1月份收到的工資是5300元,那么我這個(gè)開門紅包是合并到哪里?
老師,請(qǐng)問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我在稅務(wù)上不是要并入工資薪金所得里申報(bào)個(gè)稅嗎?如果這樣,我有個(gè)疑問,我每月的工資表和自然人申報(bào)系統(tǒng)所申報(bào)的數(shù)據(jù)是一致的,如果加上禮金,這不就對(duì)不上數(shù)了嗎?
老師,我們企業(yè)每月都會(huì)發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報(bào)個(gè)稅,但是我想請(qǐng)問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號(hào)當(dāng)天請(qǐng)款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號(hào)統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時(shí)間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
老師,我們企業(yè)每月都會(huì)發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報(bào)個(gè)稅,但是我想請(qǐng)問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號(hào)當(dāng)天請(qǐng)款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號(hào)統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時(shí)間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
房租租賃企業(yè)增值稅按發(fā)生額申報(bào)(有預(yù)收款) 企業(yè)所得稅收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),那么賬上的銷項(xiàng)稅與增值稅申報(bào)表不一致應(yīng)該怎么處理?
老師請(qǐng)問下,出口10臺(tái)貨物,供應(yīng)商的問題配件壞了要賠,這個(gè)要怎么開票
租賃合同里的押金需要交印花稅嗎?
我們小規(guī)模開票有3個(gè)點(diǎn)普票,還有1個(gè)點(diǎn)普票,現(xiàn)在是按照1計(jì)征,計(jì)算不含稅銷售額按3%還是按照1%計(jì)算不含稅銷售額
老師,供應(yīng)商想提前讓我們付款,沒到賬期的,利息是按天算還是按月好
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的遮陽(yáng)網(wǎng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我1季度報(bào)稅2482.51,但是我剛查開票統(tǒng)計(jì)那里1-3月是3563.69。1-2月是2482.51。這是啥情況?。课覉?bào)錯(cuò)了?可現(xiàn)在都是自動(dòng)出數(shù)的啊?而且每次都核對(duì)?這能是咋回事?拜托
老師 我們小規(guī)模 這個(gè)客戶打款用的他私人賬戶 這樣他再要求開票怎么開
老師,請(qǐng)問我們公司賣了一輛手到二手市場(chǎng)10萬(wàn),二手市場(chǎng)又賣給個(gè)人12萬(wàn),現(xiàn)在二手市場(chǎng)直接以我們公司名義開了一個(gè)二手銷售發(fā)票給個(gè)人12萬(wàn),但是我們只收到了10萬(wàn),這樣對(duì)嗎,第一,公司賣給個(gè)人二手車是免稅嗎,第二,這個(gè)差額怎么處理
老師,請(qǐng)問一下有線上辦理股權(quán)變更的教程嗎?
說的不明白,聽不懂
就是不合計(jì)工資中,單獨(dú)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)中
是啊,這些費(fèi)用我是做福利費(fèi)啊,但是我不申報(bào)個(gè)稅嗎?我不用和工資薪金合并后申報(bào)嗎
實(shí)務(wù)中很多企業(yè)沒有合并的
你這回答我不能接受啊,你要告訴我怎么做才是正確的,我如果這么做,被查出來(lái)了,不就完了
正確,規(guī)范的是,合并工資,一起發(fā)放一起申報(bào)個(gè)稅,就沒問題了
你的意思是,我必須把這些禮金放到工資里申報(bào)個(gè)稅?意思就是我的工資表必須要體現(xiàn)出禮金這一個(gè)欄目,我不能發(fā)放禮金的時(shí)候單獨(dú)安排請(qǐng)款再發(fā)放,是這個(gè)意思?
你好,學(xué)員,是的,是這樣的