你好,可以根據(jù)記載具體客戶和供應商的其他應收、其他應付款明細整理出來,再錄入到賬套里去。 不能只錄入科目,一定要對應客戶或者供應商。
三方轉(zhuǎn)賬賬務處理,一個客戶在我公司甲有貨款,想轉(zhuǎn)至公司乙,在公司甲賬套做應收藍單,借應收賬款-客戶,貸其他應收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應收紅單,借其他應付款-公司甲,貸應收賬款-客戶?,F(xiàn)在問題1我不明白在公司甲為什么做應收藍單,在公司乙為什么做紅單 問題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應收款-公司乙,為什么其他應收款減少了 問題3不明白在公司乙賬套借其他應付款-公司甲,為什么是應付?
老師您好,我公司現(xiàn)在只做外賬,之前的一些其他應收款和其他應付款都做亂了,現(xiàn)在他想把其他應收款和其他應付款簡單化,所以他現(xiàn)在在重新做賬套。 我買的課程,送了云軟件,我想把外賬的明細給續(xù)上,然后加上內(nèi)賬的,我應該要怎么做?
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應付款,借:管理費用,貸,其他應付款,后面報銷是借,其他應付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應收賬款,還是其他應付款,我這不會做分錄了。如果用其他應付款,應該怎么寫分錄?
老師,這個是之前代賬公司做的賬表,現(xiàn)在我買了財務軟件想重新整理了,建期初數(shù)據(jù),這個其他應付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應收款去?還是其他應付款填負數(shù)?
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導致今年的提供服務收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請問去年計提在建工程減值準備1000元,當時借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準備,今年做匯算清繳時,還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達起征點增值稅怎么入賬
老師,年報這個表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
做外賬和內(nèi)賬掛的科目不一樣,或者說,做內(nèi)賬不用考慮交稅的事情,那應交稅金那里怎么設科目???還要不要把應交增值稅算出來啊?
外賬不是有應交稅金嗎,需要計算應交增值稅的,按照外賬的稅金計算就可以。
那內(nèi)賬要不要算出來?我現(xiàn)在想把內(nèi)賬做起來,但是科目設置還有些困難,不知道哪些該要,哪些不該要。
最后外賬和內(nèi)賬的金額相差有多遠?
沒有必要做兩套一樣的賬了,不是要合并成只有外賬嗎,本來內(nèi)賬外賬就是不合乎要求的。