同學(xué)你好 答案是1.現(xiàn)值=56000*(P/A,5%,6) 終值=56000*(F/A,5%,6) 如果是年初支付 現(xiàn)值=56000*(P/A,5%,5)加56000 終值=56000*(F/A,5%,7)-56000 2.(1000加5000*2加3000*3加1000*4)*(P/F,4%,1) 3.本金 20000*(P/A,6%,5)*(P/F,4%,2) 終值 20000*(F/A,6%,5)
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
最后答案數(shù)值是多少?我怕我算錯(cuò)
這個(gè)我在手機(jī)上算不了,自己算一下哈
好吧~_~謝謝!
不用客氣,歡迎再來提問
老師第一問那個(gè)現(xiàn)值是復(fù)利現(xiàn)值還是普通年金限制
這個(gè)就是復(fù)利現(xiàn)值
老師這種怎么看出來他是什么現(xiàn)值呀
這個(gè)一般都復(fù)利的
年初支付的是預(yù)付年金嗎
對(duì)的,就是年初支付的金額