支付時(shí) 借:預(yù)付賬款 146900 貸:銀行存款 146900 退800時(shí) 借:銀行存款 800 貸:預(yù)付賬款 800 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付賬款 借:固定資產(chǎn) 146100除以1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)146100除以1.13*13% 貸:預(yù)付賬款 146100
我們購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)給對(duì)方支付了146900,對(duì)方發(fā)現(xiàn)多收了稅款800后給我們退回,但給我們開(kāi)的專(zhuān)票是146100,請(qǐng)問(wèn)該如何做賬
老師他們不給我們貨款,所以一直沒(méi)給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,如果兩年過(guò)去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開(kāi)的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專(zhuān)票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票
老師我們購(gòu)買(mǎi)辦公用品,對(duì)方先給我們開(kāi)具了7090的增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票,但我們老板實(shí)際就付給對(duì)方7000元,該如何做賬呢
從公戶(hù)給對(duì)方公司付款,并取得了發(fā)票,后面將發(fā)票退回,這筆業(yè)務(wù)取消了,但是現(xiàn)在對(duì)方公司還未將款退回給我們,我們這邊如何入賬?入預(yù)付賬款可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要對(duì)方退款,我們是購(gòu)買(mǎi)方,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何操作
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶(hù)可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
想額外問(wèn)一下,如果作為賣(mài)方,在把多收的800退回去以外,能做什么補(bǔ)救嗎?專(zhuān)票需不需要重開(kāi)呢?
不需要,因?yàn)楝F(xiàn)在付款總金額與開(kāi)票金額是一致的,這樣就沒(méi)問(wèn)題