同學(xué)你好 銷售軟件產(chǎn)品。13% 這個是特殊規(guī)定
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問題,第一次備案需填寫軟件產(chǎn)品無法劃分進行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副?,這個是指什么意思呢?什么情況下進項稅額才無法劃分呢?是選擇實際成本分?jǐn)傔€是銷售收入比例計算方法好些呢?如果不存在進項稅額無法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個表嗎?
8-3 老師,這里的第8問納稅人銷售自行開發(fā)的生產(chǎn)軟件產(chǎn)品,為什么不是6%的稅率。和軟件相關(guān)的什么情況是13%,什么情況6%?
老師 軟件產(chǎn)品是無形資產(chǎn),為什么銷售軟件產(chǎn)品用13%的增值稅稅率,不應(yīng)該是6%嗎
銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品不屬于銷售無形資產(chǎn)嗎?為什么增值稅稅率是13%
老師,自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品為什么增值稅是13%啊? 軟件屬于無形資產(chǎn),不是應(yīng)該是6%嗎
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
和軟件相關(guān)的什么情況下是6%
軟件服務(wù),咨詢服務(wù)