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我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品因客戶原因要報(bào)廢,貨值不含稅210萬(wàn),客人愿意賠償210萬(wàn)及其13%的稅。請(qǐng)問(wèn):1)報(bào)廢要視同銷售嗎?按成本價(jià)開(kāi)票還是按售價(jià)開(kāi)票?2)賠償款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)涉及什么稅?

2020-09-23 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-23 10:04

報(bào)廢要視同銷售繳稅,借其他應(yīng)收款210*(1%2B13%),貸庫(kù)存商品210,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅210*13%。你們的成本價(jià)是210萬(wàn)元嗎

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快賬用戶4366 追問(wèn) 2020-09-23 10:11

不,貨值是指售價(jià)210萬(wàn),成本約140萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:16

你好,要按銷售價(jià)格210開(kāi)票,借其他應(yīng)收款210*(1%2B13%),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入210,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,210*13%

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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:16

結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140,貸庫(kù)存商品140

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齊紅老師 解答 2020-09-23 10:39

你好,謝謝了!這么客氣

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報(bào)廢要視同銷售繳稅,借其他應(yīng)收款210*(1%2B13%),貸庫(kù)存商品210,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅210*13%。你們的成本價(jià)是210萬(wàn)元嗎
2020-09-23
將自產(chǎn)、委托加工、購(gòu)進(jìn)的貨物對(duì)外無(wú)償贈(zèng)送(或用于市場(chǎng)推廣、交際應(yīng)酬等): 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等 ?貸:庫(kù)存商品 ?? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 此種情形下,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,按照賬面成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,從而會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異需要進(jìn)行納稅調(diào)整的
2024-10-12
關(guān)于您提到的賠償款問(wèn)題,通常來(lái)說(shuō),賠償款如果是因?yàn)楹贤K止或違約而得到的補(bǔ)償,通常不被視為銷售額,因此不需要繳納增值稅。但是,這筆錢可能會(huì)被視為公司的其他收入,需要繳納企業(yè)所得稅。為了確保稅務(wù)處理的正確性,建議在收到款項(xiàng)前,與會(huì)計(jì)師詳細(xì)討論具體的業(yè)務(wù)情況和相關(guān)稅務(wù)規(guī)定,確保合理合法地進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃。同時(shí),可以考慮利用稅收優(yōu)惠政策或進(jìn)行成本控制等方式,以合理減輕稅負(fù)。
2024-11-01
你好請(qǐng)把題目完整的發(fā)一下
2021-12-21
1借應(yīng)收賬款203.4 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅23.4
2022-05-25
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