您好, 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 貸,銀行存款,
老師,公司裝修辦公室,是公司自己購磁磚和衛(wèi)浴,發(fā)票分開取得,請(qǐng)問怎么做帳?
老師,你好,自己是裝修公司購入材料比如水泥,磁磚等,這些材料直接用于裝修,請(qǐng)問怎么做分錄呢
以定向發(fā)行股票形式取得子公司控制權(quán),請(qǐng)問老師母公司和子公司自己的帳分別應(yīng)該是怎樣做的?
以定向發(fā)行股票形式取得子公司控制權(quán),請(qǐng)問老師子公司自己的帳分別應(yīng)該是怎樣做的?
老師你好,我公司對(duì)剛修建好的辦公樓進(jìn)行裝修,這個(gè)裝修收到的所有發(fā)票要怎么做賬呢?辦公樓也是我們公司自己修建的,我公司是制造行業(yè),自己買的土地修的廠房和辦公樓
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請(qǐng)問公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
老師,金額分別很大,要不要提折舊,怎么計(jì)提?
你好, 達(dá)到固定資產(chǎn)原值50%的,您通過在建工程科目核算完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)按月折舊, 如果不符合這個(gè)規(guī)定的,您可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用完工后按月分?jǐn)偅?