你好,計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的要少,說明需要補(bǔ)計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
老師,你好,我上個月的會計(jì)分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用500 貸:應(yīng)付職工薪酬500 借:應(yīng)付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應(yīng)付款200 但是實(shí)際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
你好,老師,我看到前任會計(jì)在上個月時計(jì)提今個月實(shí)際應(yīng)付職工薪酬貸方金額比我今個月實(shí)際發(fā)放的工資要少,我應(yīng)該要怎么做呢?我說的是分錄
你好老師,就是我們要計(jì)提12月工資,借職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)了,2021年1月實(shí)際發(fā)放時,工資多計(jì)提了,要沖回去,這時候怎么做分錄啊
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個人所得稅,這該怎么調(diào)賬呢
老師你好,9月份工資計(jì)提的是借:管理費(fèi)用 123貸:應(yīng)付職工薪酬123實(shí)際發(fā)放的是:借:應(yīng)付職工薪酬薪酬123 貸:銀行存款123,這中間實(shí)際扣的有個人所得稅,但個稅當(dāng)月沒有計(jì)提直接扣了,這該怎么調(diào)賬呢
請問老師,去年的收入今年一月退貨,匯算清繳時,收入和成本分別是調(diào)增還是調(diào)減?謝謝!
研發(fā)人員的薪酬是不是要填在19行研究費(fèi)用了的呀,第一行的職工薪酬是賬上總的職工薪酬扣除研法人員的職工薪酬對么
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計(jì)的金額給他,請勿重復(fù)接單
請問老師公司主體已經(jīng)注銷了,之前開出的發(fā)票開錯了還能作廢嗎
老師好,支付給其他單位的補(bǔ)償金是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候,需要調(diào)增嗎?
上課例題,老師用的方法是直接把兩筆一般借款加權(quán)平均得到利率,后面再直接引用。 為什么不是先使用第一筆一般借款,然后在第一次借款額度用完后,再使用第二次一般借款的額度?
上年研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 調(diào)回資本化支出的話,匯算時表單怎么填
老師好,服務(wù)商開給我的專票被稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我要求服務(wù)商退回我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額是合理的嗎,因?yàn)槲覠o法抵扣了呀,但我付的可是價稅合計(jì)的金額給他
老師你好!我們是酒店行業(yè)的,酒店開業(yè)時買了那個床和床墊兩種,單價分別是1400元/張,1300元/張 ,共買了 68張,總價92400元,稅法上是要做5年折舊的,但是我只做了3年折舊,之前問過老師可以做3年,那我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳那稅會就有差異了,那要調(diào)增嗎
請問公司給未入職員工發(fā)放節(jié)日福利怎么做賬?