你好多支付的一分錢,你做營業(yè)外,支出里面。
代開了一張專票,上面顯示增值稅150.50.但是代扣增值稅的時(shí)候扣的是150.51.我怎么入賬了
代開的增值稅專票,票上含稅價(jià)4000.稅額116.50.銀行代扣的時(shí)候扣了116.51.多扣了一分錢.請問這一分錢,我是沖收入還是進(jìn)營業(yè)外支出,具體分錄是什么?
去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票上沒顯示有城建稅,但是銀行公帳上顯示扣了城建稅,怎么做分錄。
請問下老師我這個(gè)增值稅報(bào)表為什么顯示要繳稅啊?(提示說是第2欄×0.03=84.45)要繳這么多稅額。但是我開這張發(fā)票的時(shí)候是去代開的打印出來的時(shí)候就已經(jīng)交了28.15元的增值稅啊。然后這個(gè)84.45怎么來的啊?就一張幾千塊錢的代開專票怎么會(huì)有84.45的稅呢?
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
老師,是不是,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上的數(shù)據(jù)都是當(dāng)年年度的,不是從公司建立以來,全部的?
匯算清繳核對賬和個(gè)稅時(shí),是不是看賬上24年1月到25.5.31之間的工資借方 和個(gè)稅系統(tǒng)上的 24年1月到25.5.31 是否一致
開發(fā)一個(gè)系統(tǒng)做無形資產(chǎn),與多家合作單位陸續(xù)結(jié)賬,如何賬務(wù)處理
注冊資本是200萬就要實(shí)繳200萬嗎
想問一下,我們?nèi)ツ臧炎再Y金調(diào)減了,現(xiàn)在又想把注冊資金調(diào)增到原來的注冊資金金額,要怎么辦理,可以辦理嗎?
老師,我們和融資租賃公司簽了一年期叉車融資租賃合同,我這樣做賬行不
老師,公司股東一起出差的差旅費(fèi)可以報(bào)銷嗎,匯算時(shí)不需要調(diào)增吧。
老師,申請發(fā)票額度理由怎么寫
老師:累計(jì)攤銷要設(shè)置二級科目嗎?
我們是建筑單位,項(xiàng)目是甲供材,我們能給對方開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎
不能把增值稅改成交那個(gè)數(shù)嗎?
你發(fā)票是多少就應(yīng)該做多少。
按實(shí)繳確認(rèn)專票增值稅不行嗎
你好不可以的,你們也沒有收到錢,如果你做借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交稅費(fèi)多了一分錢,你實(shí)際也沒有收到,你做哪個(gè)科目不還是營業(yè)外支出里面嗎?
比如含稅價(jià)4000.收入那么是3849.50,稅是150.50.現(xiàn)在交了150.51.我收入少確認(rèn)一分也不行嗎?
你好,你申報(bào)的所得稅和增值稅收入又就不一樣了。
額,那就只有確認(rèn)營業(yè)外支出了,明白了.
你好是的,最好是這么調(diào)整。
謝謝老師.
不用客氣的,應(yīng)該的。