您好,自產(chǎn)和委托加工只有視同銷售計(jì)算增值稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
注會(huì)稅法:老師,請(qǐng)問這里怎么記容易記,尤其是針對(duì)自產(chǎn)和委托加工的
注會(huì)稅法 老師酒類不屬于可抵扣的范圍,為什么這里的第三問都不用抵扣,但是第4問售價(jià)高于委托加工收回卻抵扣了。是不是第四問答案不對(duì)
老師,請(qǐng)問一下。公司在稅務(wù)系統(tǒng)上登記的行業(yè)為生產(chǎn)制造業(yè)。但是實(shí)際業(yè)務(wù)不是做生產(chǎn)制造,既沒有生產(chǎn)設(shè)備也沒委托加工業(yè)務(wù),而是批發(fā)原料貿(mào)易。外賬上會(huì)計(jì)做賬方式是選擇了生產(chǎn)企業(yè)的方式做賬,這種做法是不對(duì)吧,對(duì)公司也存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
齊老師你好,我們單位是商貿(mào)企業(yè),負(fù)責(zé)采購原料,負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品。采購的原料委托給別的單位給我公司加工,屬于委托加工企業(yè),我們行業(yè)屬于農(nóng)產(chǎn)品加工,進(jìn)項(xiàng)稅不是憑票抵扣,是根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品核定扣除,成本法計(jì)算的,成本越小,進(jìn)項(xiàng)稅就越小,會(huì)產(chǎn)生增值稅,我想把工人工資和折舊放到成本里請(qǐng)問怎么做合適?
老師,對(duì)方公司委托我們公司加工一批材料,分兩種方式,1??種是我們交押金,對(duì)方把材料給我們,加工完產(chǎn)品再給對(duì)方,第2??種是材料在他們自己工廠,雙方只有個(gè)數(shù)量交接單,我們?nèi)藛T在他們工廠幫他們加工。問:第1??種情況押金我們已計(jì)入“其他應(yīng)收款”,但收到他們的加工材料怎么記?是記原材料入庫嗎?車間領(lǐng)用再記原材料出庫,等產(chǎn)品出來再記庫存商品嗎?,第2??種怎么記???
老師去年十月份到現(xiàn)在采購商品入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個(gè)題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過程給我講細(xì)一點(diǎn)
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤,是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得不超過200萬部分減半征收,這個(gè)同樣適用于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營所得嗎
老師去年十月份入庫了也付款了,沒有做過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
萬人??荚谀睦锟椿胤?/p>
請(qǐng)教個(gè)問題,負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票的相關(guān)業(yè)務(wù),我手里需要有哪些東西?我怕上一任沒跟我交接清楚
老師,能不能講一下原理
您好,因?yàn)樽援a(chǎn)和委托加工不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,所以直接按銷售處理,計(jì)算增值稅。