你好!這樣風(fēng)險就被你承擔(dān)了。其實(shí)他自己用復(fù)印件入賬就好
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,我開給對方的發(fā)票,對方說把抵扣聯(lián)弄丟了,我只能把發(fā)票聯(lián)拿回做廢從開,這樣有風(fēng)險嗎
老師,我給對方開的紙質(zhì)專用發(fā)票,結(jié)果開錯了,當(dāng)月作廢重開了,但是對方只把作廢發(fā)票的發(fā)票聯(lián)退回來了,抵扣聯(lián)說找不到了,這種情況怎么辦
我們開具的專票有問題,對方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯誤的發(fā)票開具紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
老師,對方開發(fā)票給我們,是普通發(fā)票,她把發(fā)票弄丟了,然后把記賬聯(lián)寄給我們能入賬嗎
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
老師都己經(jīng)做廢了,還有風(fēng)險嗎
你好!有啊。因?yàn)樽鲝U是要全部聯(lián)次都在的。
老師即使沒有全部聯(lián)次,都己經(jīng)做廢了,丟的發(fā)票再出現(xiàn)也是廢票啊
你好!是的,但是你沒有保管好發(fā)票,所以要罰款。并不是因?yàn)樽鲝U了要罰款。
老師我這邊做廢從開了,如果他把丟的找到了,能抵扣或走賬嗎
你好!作廢了就不能再抵扣了的。
老師如果他己經(jīng)先抵扣,或己經(jīng)走完賬了,然后我再做廢掉,從開,這樣有風(fēng)險嗎,
你好!他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。