學(xué)員你好,這種情況只能給稅務(wù)報備,看是否需要登報等手續(xù)
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師你好,我有張票開錯了,我作廢重開了,可是對方現(xiàn)在說找不到抵扣聯(lián)了,怎么辦?系統(tǒng)里面我已經(jīng)點了作廢了
老師好,普票開出去,沒拿到退回來的發(fā)票聯(lián),對方讓作廢,作廢了,結(jié)果發(fā)票聯(lián)被對方扔了,怎么處理
老師 我想問一下 對方給我開票稅號開錯了 我想退回 但是發(fā)票找不到了 對方不給作廢應(yīng)該怎么辦
老師,請問一下我們這個月開了張普票出去,但是開錯了,對方退回來了 我們想作廢重開,但是第一聯(lián)記賬聯(lián)不見了,客戶聯(lián)收回來了。這種情況能作廢不
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?