同學(xué)你好,合同中價(jià)款與稅款是分開的,是按價(jià)款交印花稅,就是按1000交印花稅;
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,簽訂合同如果價(jià)稅分離,是可以按不含稅的金額繳納印花稅吧,如果沒有價(jià)稅分離,是不是就要以含稅金額繳納印花稅?
老師您好!我們簽訂合同,合同上價(jià)稅分離的話應(yīng)該怎么寫?是寫合同金額:... 稅額:... 還是寫不含稅金額:... 稅款:... ?
老師,我們合同上簽訂的金額是不含稅與稅款分離那部分,稅款130,價(jià)款1000那么我要繳納印花稅用哪個(gè)金額呢?
老師,關(guān)于印花稅的繳納,我們是總承包方,和開發(fā)公司簽的總承包合同,沒有一次性按合同額繳納印花稅,是隨著每個(gè)月開票金額來繳納的,繳納的基數(shù)是按不含稅還是含稅呢?合同按價(jià)稅分離簽的
老師,印花稅是按不含稅價(jià)格去交,那我合同上簽金額的時(shí)候,是說含稅價(jià)款就可以嗎?還是說不含稅價(jià)…稅金…價(jià)稅合計(jì)………這么寫呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那我開發(fā)票的時(shí)候價(jià)款和稅款也是分開的,稅務(wù)局說讓我繳納營業(yè)稅是價(jià)稅合計(jì)那個(gè)金額爛那個(gè)位置繳納啊
同學(xué)你好, 按稅法規(guī)定,合同價(jià)稅分開,是按不含稅的金額交印花稅的;
那條稅法呢?
同學(xué)你好 1、如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
這個(gè)是只只適用于購銷合同嗎?
同學(xué)你好,不是的,所有的合同;是以購銷合同為例