你好,銷售人員拿發(fā)票報銷的通迅費,如果是個人抬頭的,計入福利費
職工福利費花銷時候借應付職工薪酬職工福利費貸銀行存款 必須當時做借管理費用 貸應付職工薪酬嘛 可以月末一次結轉(zhuǎn)嘛 伙食費都記在管理費用可以嘛 不分工人還是管理人員
銷售人員拿發(fā)票報銷的通迅費可不可以像上面這樣做呢?(借直接管理費用 貸銀行存款還是說也要走應付職工薪酬一福利費
墊付錢給員工買的過節(jié)購物卡 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸 其他應付款-某人還是 把錢報銷后 附上回單直接銀行存款呢
請問一下員工餐費報銷可以直接借管理費用-福利費,貸銀行存款嗎,不通過貸應付職工薪酬科目,可以嗎
老師,員工受傷,費用全部由公司報銷銷,保險公司賠付的部分可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 。員 工看病報銷的 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
分錄怎么做
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
那一直做的是借 管理費用-福利費 貸 銀行存款,現(xiàn)在怎么處理
是要并入工資報個稅嗎,開了發(fā)票的
借 應付職工薪酬 貸應付職工薪酬