你好, 現(xiàn)金發(fā)工資的分錄是 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金,
應(yīng)付職工薪酬可以不計(jì)提,發(fā)放時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金嗎
我是會(huì)計(jì)小白,問小規(guī)模發(fā)工資,銀行存款沒錢,可以借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:實(shí)收資本 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,這樣做分錄可以嗎
1.開出現(xiàn)金支票一張,支付本月工資120000元。應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄為()。A.借:應(yīng)付職工薪酬120000B.借:庫(kù)存現(xiàn)金120000貸:庫(kù)存現(xiàn)金120000貸:銀行存款120000C.借:銀行存款120000D.借:應(yīng)付職工薪酬120000貸:應(yīng)付職工薪酬120000貸:銀行存款120000
老師您好您好,用實(shí)收資本來過應(yīng)付職工薪酬科目,我這樣做分錄對(duì)不對(duì)你看看,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸,實(shí)收資本,借,應(yīng)付職工薪酬,貸,庫(kù)存現(xiàn)金
老板每個(gè)月發(fā)放工資用的自己的現(xiàn)金 可以這樣子不? 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,實(shí)收資本 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,庫(kù)存現(xiàn)金
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?