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老師,求進項稅額抵銷項稅額分錄。

2020-09-22 08:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-22 08:20

你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶2377 追問 2020-09-22 08:23

老師,聽同行說稅可以一年結(jié)轉(zhuǎn)一次,我是求銷項稅抵進項稅的分錄,這么多我選哪項?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:24

你好, 進項抵扣銷項的分錄就是把進項和銷項截屏,然后看是進項大還是肖像大,然后做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,就是我上面發(fā)給您的那個分錄 各科目結(jié)平的分錄,也可以在年末一次做,

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:25

你好, 進項抵扣銷項的分錄就是把進項和銷項結(jié)平,然后看是進項大還是銷項大,然后做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,就是我上面發(fā)給您的那個分錄 各科目結(jié)平的分錄,也可以在年末一次做,

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快賬用戶2377 追問 2020-09-22 08:28

老師,平時做哪幾個分錄?到年末一次做又是哪幾個分錄?麻煩你可以幫我分一下嗎?我賬做好到這就繞了,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:28

您好, 正常平時做就是上面發(fā)給您那個分錄,如果您平時沒做,年末做結(jié)轉(zhuǎn)也是上面發(fā)給您那個分錄,

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快賬用戶2377 追問 2020-09-22 08:32

123,三步都做?

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快賬用戶2377 追問 2020-09-22 08:33

有銷項稅和進項稅必須要做吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:33

您好, 是的,需要做三個分錄,123都做

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快賬用戶2377 追問 2020-09-22 08:35

有銷項稅和進項稅必須要做吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 08:48

你好 ,是的,有進項和銷項就需要做結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的分錄,

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2020-09-22
你好,是銷項稅額大于進項稅額,需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理??
2023-01-03
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-01-14
1借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-05-09
銷項減進項,差額記收入。余下進項可留抵。
2024-09-04
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