你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師,求進項稅額抵銷項稅額分錄。
進項稅額抵扣銷項稅額怎么做分錄?
老師您好,銷項求稅額抵減進項的分錄怎么做?
老師,進項稅額大于銷項稅額,沒有做分錄,那留抵退稅是分錄怎么做
老師好,進項稅大于銷項稅額,不勾抵扣進項稅怎么做分錄?
請問:不明白這句話啥意思?
計提存貨跌價準備是可抵扣暫時性差異來的?
老師請問一下,這次增值稅申報我打開系統(tǒng)合計是負數(shù),因為1月份有預(yù)繳了一萬多稅款,7月份沒有開票,如果負數(shù)申報有風險把?
老師您好,公司借的個人的款打到公戶了,,通過app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來直接賣精粉,有金有銀,那企業(yè)的費用進項稅如何抵扣
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,如果要實時反應(yīng)各個項目的實際支出,我認為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,請問在銀行存款明細科目下能不能設(shè)置項目
有限合伙公司,每個月根據(jù)利潤表各股東按照占股比例繳納個人經(jīng)營所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個人經(jīng)營所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買的鹽汽水給車間工人喝的,計入什么科目
老師,聽同行說稅可以一年結(jié)轉(zhuǎn)一次,我是求銷項稅抵進項稅的分錄,這么多我選哪項?
你好, 進項抵扣銷項的分錄就是把進項和銷項截屏,然后看是進項大還是肖像大,然后做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,就是我上面發(fā)給您的那個分錄 各科目結(jié)平的分錄,也可以在年末一次做,
你好, 進項抵扣銷項的分錄就是把進項和銷項結(jié)平,然后看是進項大還是銷項大,然后做期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,就是我上面發(fā)給您的那個分錄 各科目結(jié)平的分錄,也可以在年末一次做,
老師,平時做哪幾個分錄?到年末一次做又是哪幾個分錄?麻煩你可以幫我分一下嗎?我賬做好到這就繞了,謝謝。
您好, 正常平時做就是上面發(fā)給您那個分錄,如果您平時沒做,年末做結(jié)轉(zhuǎn)也是上面發(fā)給您那個分錄,
123,三步都做?
有銷項稅和進項稅必須要做吧?
您好, 是的,需要做三個分錄,123都做
有銷項稅和進項稅必須要做吧?
你好 ,是的,有進項和銷項就需要做結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的分錄,