你好 你看下是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,在建工程期末余額為負(fù)數(shù),已辦理竣工決算相關(guān)手續(xù),改如何處理。
我們有一個(gè)在建工程,因?yàn)槭掷m(xù)的原因一直沒能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在法院拍賣了,如何做會(huì)計(jì)處理呢?
在建工程自建廠房尚未辦理竣工結(jié)算但已經(jīng)投入使用,想問問如果轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),需要暫估,暫估以什么為準(zhǔn)?有什么具體要求
劉某私自決定將工程交由某建筑公司承建。在工程完工后,由劉某組織研究中心相關(guān)人員辦理了竣工驗(yàn)收手續(xù),由財(cái)務(wù)部門根據(jù)工會(huì)提交的驗(yàn)收資料全額向建筑公司支付了工程款。
劉某私自決定將工程交由某建筑公司承建。在工程完工后,由劉某組織研究中心相關(guān)人員辦理了竣工驗(yàn)收手續(xù),由財(cái)務(wù)部門根據(jù)工會(huì)提交的驗(yàn)收資料全額向建筑公司支付了工程款。
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
是的,按照竣工決算書上的金額來轉(zhuǎn)的,所以金額為負(fù)數(shù)了。改怎么處理這個(gè)負(fù)數(shù)
實(shí)際發(fā)生額是多少的 你做賬的還是結(jié)算書的
實(shí)際發(fā)生額賬上是437000,結(jié)算審核書是450000。結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)是按照結(jié)算審核書金額結(jié)轉(zhuǎn)的,所以余額為負(fù)數(shù)了。
這個(gè)審核書有具體的明細(xì)嗎 根據(jù)什么審核的
沒有明細(xì)
那這個(gè)審核書誰給你們的
事務(wù)所給的。
提出異議呀 你們賬上沒哪些
好的謝謝
不用客氣的,應(yīng)該的