你好 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸 在建工程
可以再請教一個問題嗎,我這有個單位,2012年工程就竣工了,但當(dāng)時沒有竣工驗收報告,會計當(dāng)時計入在建工程,一直到現(xiàn)在。如果現(xiàn)在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)該怎么辦,竣工驗收報告沒有辦法得到了,因為時間太長了,施工單位早已聯(lián)系不上了。
我們有一個在建工程,因為手續(xù)的原因一直沒能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在法院拍賣了,如何做會計處理呢?
公司的中行有個工會的公戶因為總扣手續(xù)費(fèi)所以能直接注銷了嗎?公司原來老板當(dāng)時開的,現(xiàn)在的老板一直沒用過。原來開戶的那套印章也沒有交接,請問現(xiàn)在這種情況如何處理呢?
我司購買一臺設(shè)備剛剛到貨我們調(diào)試完就生產(chǎn)送貨了,因為剛到貨還沒有到驗收期,所以我們放在在建工程,沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 我們現(xiàn)在有生產(chǎn)會產(chǎn)生收入,可以沒有驗收機(jī)器沒提折舊產(chǎn)生收入可以嗎? 還是需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)才能產(chǎn)生收入呢?
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進(jìn)行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費(fèi)用是嗎,如果計入長期待攤費(fèi)用,我們現(xiàn)在生產(chǎn),這個分錄怎么寫
麻煩問一下老師 我覺得有個問題就是我們北京的會計有問題,業(yè)也許實際為了這么操作只是我不清楚哈 我們工資是8月份發(fā)7月份的然后 7月份底發(fā)了6月 然后我8月申報不應(yīng)該是申報7月份時實際發(fā)的6月的嘛 但是我們北京就是8月份就申報7月的但是7月還沒發(fā)呢?這個合理嘛 ,可以這么一直操作嘛
老師好,我公司有個應(yīng)付款是2020年5月開始至今一直未付,現(xiàn)被對方上訟了,現(xiàn)在要付這幾年的利息,合同上沒約定利率,法院判決要以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率計算利息,我這怎么去算利息,是分年一年一算嗎?
個體戶定期定額享受減半征稅政策嗎?有沒有相關(guān)文件
沒有抵扣的進(jìn)項紅沖后怎么做賬呀?事情是這樣的我們和供應(yīng)商合作買餐具前面他開了發(fā)票合計金額是251921.78稅額是2519.22,我做的分錄是借:長期待攤費(fèi)用251921.78。 進(jìn)項2519.22 貸:銀行存款254441,現(xiàn)在對方說前期的明細(xì)有問題就把發(fā)票紅沖掉了,然后重新開了,那我現(xiàn)在需要怎么做分錄呀
老師,請問下,貨款總額10萬,對方要加1%的稅點。那這個稅費(fèi)是這么算的嗎?100000-(100000/1.01)=990.1還是直接100000*1%=1000
前會計把土地折攤在,累計折舊科目的,對嗎,要不要調(diào)整
老師,這個月只有進(jìn)沒有銷,那進(jìn)貨正常做,電子稅務(wù)局的進(jìn)項不用認(rèn)證就行是不,增值稅直接0報就行對不
一般納稅人加工企業(yè),按規(guī)定招自主就業(yè)退役士兵,按定額扣減。企業(yè)超比例按安排殘疾人就業(yè)或為安排殘疾人就業(yè)做出成績,這倆都通過其他收益,是不是政府補(bǔ)助
老師,湖南公司注銷登記申請書是在哪里下載或者工商局那里有紙質(zhì)檔給我們填寫嗎
零星支出多少可以稅前支出,需要哪些資料