你好 先做暫估入庫 借原材料-暫估貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。 收到發(fā)票 沖暫估 借原材料-暫估 紅字貸應(yīng)付賬款或者銀行存款紅字 。 在按發(fā)票做一遍 借原材料 進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
老師,材料到了,發(fā)票未到,怎么做賬務(wù)處理,發(fā)票很久才會到,如果跨年到的發(fā)票怎么處理?
如果跨年發(fā)票沒有開,隔年才開,后期查到了會怎么處罰?
收到一個跨年的發(fā)票怎么處理? 材料八千多元
請問老師,2022的預(yù)付款,2022收到發(fā)票未做賬,,2023發(fā)票跨年發(fā)現(xiàn)了,怎么處理呢?
購買材料已付款,2一3年仍未收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這種暫估,跨年了再沖也沒問題嗎?
你好 不涉及損益科目的話 沒問題的。