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Q

老師,材料到了,發(fā)票未到,怎么做賬務(wù)處理,發(fā)票很久才會到,如果跨年到的發(fā)票怎么處理?

2020-09-21 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 14:28

你好 先做暫估入庫 借原材料-暫估貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。 收到發(fā)票 沖暫估 借原材料-暫估 紅字貸應(yīng)付賬款或者銀行存款紅字 。 在按發(fā)票做一遍 借原材料 進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款

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快賬用戶2381 追問 2020-09-21 15:09

這種暫估,跨年了再沖也沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-21 15:17

你好 不涉及損益科目的話 沒問題的。

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你好 先做暫估入庫 借原材料-暫估貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。 收到發(fā)票 沖暫估 借原材料-暫估 紅字貸應(yīng)付賬款或者銀行存款紅字 。 在按發(fā)票做一遍 借原材料 進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2020-09-21
你好 原材料已驗收入庫并結(jié)清貨款,發(fā)票未到 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 跨年才收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-04-14
你好,原來如果暫估了沖暫估,再按發(fā)票入。沒暫估的話直接入
2024-09-23
哦,如果這個金額不大的話,借管理費用貸預(yù)付賬款。
2021-12-14
你好,那你可以直接按發(fā)票入賬就可以的呢
2024-03-20
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