有真實(shí)交易這個(gè)設(shè)備出租給對(duì)方使用這個(gè)可以,這個(gè)最好是去增加下租賃經(jīng)營(yíng)范圍
我公司是貿(mào)易企業(yè),主要進(jìn)行電子產(chǎn)品銷售,以下為經(jīng)營(yíng)范圍,我們可以開(kāi)有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票么?
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)票品目如果經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有規(guī)定具體貨物的銷售,可以開(kāi)嗎?經(jīng)營(yíng)范圍有其他貨物的銷售,沒(méi)有具體那種貨物。我們主要也是貿(mào)易性,經(jīng)營(yíng)范圍有貿(mào)易
我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有供電和不動(dòng)產(chǎn)租賃,但有供電和不動(dòng)產(chǎn)租賃的業(yè)務(wù)和進(jìn)項(xiàng),這樣可以開(kāi)供電和不動(dòng)產(chǎn)租賃的銷項(xiàng)發(fā)票吧?
老師我公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍是家電銷售,電子產(chǎn)品銷售,現(xiàn)在賣手機(jī)可以開(kāi)手機(jī)發(fā)票嗎
我是生產(chǎn)形企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍是生產(chǎn)銷售,我代加工產(chǎn)品不改變經(jīng)營(yíng)范圍的情況下可以開(kāi)代加工服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。