您好 對(duì)方前面藍(lán)字發(fā)票沒有勾選認(rèn)證 對(duì)么
我們給對(duì)方開具的紅字專用發(fā)票,對(duì)方不需要,對(duì)我們開具方有啥影響嗎?
購貨方發(fā)票已認(rèn)證,開具紅字信息表給我們,我們開具的紅字發(fā)票還需要給對(duì)方嗎?
我們給對(duì)方開具的專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證。對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票后,我開具的紅字發(fā)票還需要給對(duì)方嗎?
老師:對(duì)方開具銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在有退款,對(duì)方要求我們開具紅字發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)不是對(duì)方開具紅字發(fā)票嗎?
一直給對(duì)方開的普票,他們突然給我們提供了專票的紅字信息表,我們給對(duì)方開具了專票的紅沖,會(huì)有什么影響嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
上個(gè)月開具的,已經(jīng)認(rèn)證了
那對(duì)方給您單位開具的紅字發(fā)票信息表?
是以前開具的藍(lán)字發(fā)票,然后上個(gè)月退貨了,需要沖銷以前的藍(lán)字發(fā)票,但是開具的紅字發(fā)票對(duì)方不用了
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了藍(lán)字發(fā)票 然后沒有給您開具紅字發(fā)票信息表?是您自己開具的紅字發(fā)票信息表 然后開具的紅字發(fā)票?
是我們銷售貨物給對(duì)方開具的發(fā)票,然后對(duì)方退貨我們又開具的紅字發(fā)票
專票有個(gè)紅字發(fā)票信息表 是誰開具的?
以前有,現(xiàn)在都沒有了
一般都是開具藍(lán)字發(fā)票方開具
如果專票購買方認(rèn)證抵扣了就是購買方開具紅字發(fā)票信息表 如果沒有 購買方要退回發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián) 銷售方自己開具紅字發(fā)票信息表