對的,是的,對方給你開紅字發(fā)票,這個是專票還是普票?
公司屬于小規(guī)模,去年代開了專票,現(xiàn)在對方要求退款,是不是專票也得開具紅字發(fā)票,如果對方抵扣了是不是由對方申請紅字發(fā)票開具
老師,請問我公司為銷售方,現(xiàn)需要給對方開具紅字發(fā)票,但我不知道對方有沒有認(rèn)證?請問我現(xiàn)在可以直接開具紅字發(fā)票嗎?
請問老師,我們收到購買方退回的我方開具錯誤的普通發(fā)票,現(xiàn)我方要開具紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票,那這個紅字發(fā)票需要給對方嗎?
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
對方上個月開具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項退貨開具紅字發(fā)票給對方么
這一筆收入是什么呀?計入什么科目?
賬戶管理費需要開票嗎
最近兩年每月的銷項稅額和進項稅額沒有進行結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 如果給公司買的商務(wù)車 通行費 加油費都可以報銷吧?那如果員工開自己的車去出差 可以從公司報銷差旅費嗎?
單位建設(shè)找了個資料員做資料,因為是時間太久,他沒給手續(xù)發(fā)票來結(jié)算,現(xiàn)在他需要開票讓我付款給他,說開成檢測費能不能行
以前年度做的暫估,當(dāng)年匯算清繳的時候已經(jīng)全部調(diào)增交稅,應(yīng)付賬款的暫估如何進行處理
老師,2024年匯算清繳,符合條件的居民之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表,投資成本填累計的數(shù)據(jù),還是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
老師,匯算清繳的表工會經(jīng)費我們都交了,但是公司沒設(shè)立工會,那個職工薪酬表怎么填寫,用調(diào)增嗎
請問2024年更正企業(yè)所得稅,更正的是2023年的,補繳了2023年的所得稅350元在2024年12月對公扣款了,那么這筆補繳的2023年的所得稅怎么記賬呢?
公司買的螺絲刀算辦公費還是材料費
開的專票
如果你們單位認(rèn)證了,你單位需要開紅字信息。
如果沒有認(rèn)證的話是機場開具即可是嗎
入股沒人證的話對方開具即可是嗎。
如果你們單位沒有認(rèn)證,對方自己開紅字信息表,自己開紅字發(fā)票。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師請問現(xiàn)在銷方要求我們開具,那我們能開嗎?
負(fù)數(shù)發(fā)票你們單位開不了。
那是必須認(rèn)證后才能開具?
你好,你認(rèn)證了,你也開不了負(fù)數(shù)發(fā)票呀。
對方要求我們申請紅字信息表,老師請問這個我們能申請嗎。
可以的,你選擇未抵扣就行。
不是全額部分也可以是吧。
必須全額的,如果不全額的話,你整個發(fā)票都認(rèn)證不了。