你好 這個是什么錢的

老師,您好,請問小規(guī)模企業(yè)收到連續(xù)加起來三筆有45萬的收入,沒有開票的,我計入其他應(yīng)付款,之后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,需要繳哪些稅?稅率是多少?有沒有好的避稅辦法?
老師好!我們小規(guī)模納稅人,2022.02月有一筆營業(yè)外收入90萬,公司就沒有其他收入了,請問要交什么稅呢?怎么計算的呢?是打官司,對方破壞我們公司場地賠償給我們,請老師幫忙看看怎么算的,稅率各方面又是多少的
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里面的“收入總額”里面?
老師,您好,目前有一家小規(guī)模企業(yè)需要注銷,年收入280萬,凈利潤14萬,預(yù)付470萬,預(yù)收530,應(yīng)付18萬,應(yīng)收12萬,其他應(yīng)付100萬,其他應(yīng)收160萬,庫存14萬,實繳0,所有者權(quán)益13萬,請問如果預(yù)付都取得不了發(fā)票,目前這樣的情況,如果需要注銷繳稅金額大概多少,分別是繳納哪些稅?
老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務(wù)是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應(yīng)交稅費,然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,他們的合計數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?
個體戶一年內(nèi)開了40萬專票,要交多少稅費?
小規(guī)模納稅人一個月可以開13萬的發(fā)票嗎?需要交稅嗎?
老師,個體戶企業(yè)主上個月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個月10月份退休了,這個月改為個體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會被認定為員工成立個體戶虛開發(fā)票吧
老師,個體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對方兩個公司出證明
因為沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報么
老師:電子稅務(wù)局哪里補打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計算?
老師,債務(wù)資本,只包括長期借款嗎,應(yīng)付賬款和短期借款不屬于債務(wù)資本嗎?謝謝
合同上簽的是品牌使用費及管理咨詢費,我們公司并沒有品牌使用費這一項,管理咨詢倒是有
不需要給他開發(fā)票的嗎
不需要開票的,所以不好做主營業(yè)務(wù)收入,就做到其他應(yīng)付款,有什么更好的辦法嗎
你做營業(yè)外收入這個不好 不開發(fā)票可以做無票收入 這種你們不想交稅的最好私下收款 你做營業(yè)外收入只繳納所得稅
做無票收入的話,我們除了增值稅1% 還需要了繳納其他稅嗎
附加稅 所得稅看利潤
小規(guī)模企業(yè)附加稅是多少的 所得稅可以沖減以前年度的虧損嗎
附加稅6% 可以彌補虧損