您好,您借應(yīng)付職工薪酬12貸應(yīng)付職工薪酬12。
本月計(jì)提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實(shí)發(fā)工資62351.83,個(gè)人所得稅225.44,計(jì)提工資借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個(gè)稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
老師,上月我做了計(jì)提工資分錄:管理費(fèi)用6000制造費(fèi)用8000 生產(chǎn)成本-工資10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅12 應(yīng)付職工薪酬23988 這月:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 12 貸;銀行存款 12 問(wèn)下,應(yīng)付職工薪酬里相差了12元,這個(gè)怎么處理這么做分錄
多計(jì)提個(gè)稅如何沖減分錄 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 10000 沖減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.80 貸:銀行存款-銀基工RMB7757 4.80 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 0.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 0.60 可是錢(qián)已經(jīng)支付給個(gè)人了,也就個(gè)人的部分少扣了0.6元
借:管理費(fèi)/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 貸:銀行存款390 借:管理費(fèi)/應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)付職工薪酬390 借:應(yīng)付職工薪酬390 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅390 貸:銀行存款390 意思是不能這樣做分錄是嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我如果要計(jì)提應(yīng)付職工工資,是把應(yīng)發(fā)工資加上應(yīng)交個(gè)人所得稅之和一起計(jì)入應(yīng)付職工薪酬比如應(yīng)發(fā)100,個(gè)稅12,我要做的分錄就是借管理費(fèi)用112,貸應(yīng)付職工薪酬100,應(yīng)交個(gè)人所得稅12這樣嗎
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
2月3月4月5月6月我多是這樣做的分錄,最后發(fā)現(xiàn)每個(gè)月有個(gè)稅總共相加起來(lái)有1195,我到7月不做分錄:借應(yīng)付職工薪酬1195,貸:應(yīng)付職工薪酬1195 這樣做可以嗎?
到7月補(bǔ)做下分錄可以嗎?
您好,是可以的,因?yàn)槎际琴Y產(chǎn)負(fù)債表科目,
沒(méi)月計(jì)提個(gè)稅,是計(jì)提在工資里呢,還是我寫(xiě)的按照第一個(gè)分錄做
您好,您應(yīng)區(qū)分,先全額計(jì)提工資,再?gòu)墓べY計(jì)提個(gè)稅。
麻煩寫(xiě)下分錄,不是很明白
您好,上題舉例 1借管理費(fèi)用6000制造費(fèi)用8000 生產(chǎn)成本-工資10000 貸應(yīng)付職工薪酬24000 2借應(yīng)付職工薪酬12貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅12
明白了,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持??!