你好,同學(xué) 企業(yè)與企業(yè)間的分紅是免稅的,如果是分紅自然人,就是20%交納個(gè)稅的。

A企業(yè)稅后利潤分配給法人B股東時(shí),有一條優(yōu)惠政策:符合條件的居民企業(yè)之間的股息,紅利等權(quán)益性投資收益,屬于企業(yè)所得稅的免稅收入。這里的條件是要求居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的投資收益-----我的問題是 這個(gè)B免稅10萬分紅收入,在這個(gè)B企業(yè)在所得稅匯算時(shí),這個(gè)分紅收入要從B總收入中剔除出去是嗎,若企業(yè)剛好調(diào)整后的利潤是0,B不交企業(yè)所得稅,那此時(shí)公司利潤是只有10萬那個(gè)分紅收益了,此時(shí) 若B公司 將這10萬再分配給自己的三個(gè)股東自然人款,那這個(gè)10萬在B分配時(shí)還要代扣個(gè)稅嗎 麻煩給詳細(xì)回復(fù),謝謝,因?yàn)檫@些問題不理清還是想再追問明白,麻煩給詳細(xì)說明下,感謝,辛苦了
老師好,我想問下,居民法人企業(yè)旗下投資的私營企業(yè),獲取的盈利不需要交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅了吧?那是否意味著從這個(gè)法人企業(yè)拿出這筆股息分紅時(shí),直接可以全額提出,不需要交納任何稅費(fèi)了?具體操作還不是很清楚,想請教下老師
老師你好,我想請教一下這道題目的第三問李某承包甲公司繳納個(gè)人所得稅。從答案上可以看出來那個(gè)經(jīng)營所得啊,他是用667.5減去企業(yè)所得稅減去分出去的400,我現(xiàn)在有一個(gè)疑問是,這個(gè)667.5這個(gè)會(huì)計(jì)利潤,他當(dāng)中有含10萬塊錢的這個(gè)國債利息收入和從居民企業(yè)分回來的這個(gè)投資的這個(gè)40萬,為什么不減去這兩個(gè)金額?
l老師,我想請問下,今天看到說合理避稅,居民企業(yè)投資居民企業(yè)所分得的股息紅利不用交企業(yè)所得稅,怎么就避稅了呢,比如個(gè)人投資企業(yè)取得的分紅需要繳納20%的個(gè)稅,可是居民企業(yè)投資居民企業(yè)取得的分紅雖然不用交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)取得的股息再轉(zhuǎn)給股東,那還不是要交20%的個(gè)稅嗎,這不是一回事嗎
老師經(jīng)常會(huì)說到一個(gè),股權(quán)架構(gòu)的問題納稅籌劃。老板先設(shè)立了一個(gè)公司,然后這個(gè)公司在投資到另外一個(gè)公司,比如說甲企業(yè)有40%的股份,那么每年從這個(gè)公司獲得的股息是不需要繳納企業(yè)所得稅的,這樣也免去了一個(gè)個(gè)人所得稅,現(xiàn)在問題是老板現(xiàn)在要把自己這個(gè)全資子公司里,比如說就是炒股的錢最終不是都要到自己的個(gè)人賬戶嗎,這個(gè)時(shí)候把這部分比如說鼓勵(lì)或者是股息打到自己的賬戶上,這個(gè)地方還是會(huì)涉及到20%的個(gè)人所得稅吧?那這邊的所謂稅收籌劃的意思是,少掉一個(gè)環(huán)節(jié)的征稅是嗎?我還是沒有太理得清楚,希望老師幫我講解一下
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機(jī)械也是租賃別人家的,然后再租給甲方。我們給甲方開了機(jī)械租賃發(fā)票。我們應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模季度不超過30萬,普票免征增值稅,那未開票收入也免征增值稅么?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對(duì)外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時(shí)A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
公司法人可以是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報(bào)關(guān)可以填FOB嗎
計(jì)生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
公司開的幼兒園,購買書包入什么科目,購買裝飾畫,等又入什么科目?
老師,我們遇到一個(gè)問題,我們是外貿(mào)企業(yè),原材料集成電路A產(chǎn)品是向我們香港的子公司購進(jìn),然后委托加工企業(yè)測試加工后,變成集成電路B再出口原供應(yīng)商香港子公司,測試加工企業(yè)給我們開單單測試費(fèi)的發(fā)票,不含成本,成本發(fā)票有代理報(bào)關(guān)公司開具的增值稅發(fā)票,是代理進(jìn)出口,這樣可以退稅嗎,勾選報(bào)關(guān)公司開具發(fā)票的稅款?加工企業(yè)不肯開成本加測試費(fèi)的發(fā)票合理嗎,還有向子公司買貨加工再賣回給他,這種是稅務(wù)局認(rèn)可的模式可以退稅嗎?加工企業(yè)手冊哪里可以查看?目前貨已報(bào)關(guān)出口,已經(jīng)免退稅備案,需要在單一窗口和口岸辦理什么手續(xù)嗎
陸運(yùn)出口有報(bào)關(guān)單嗎,收到的報(bào)關(guān)單上僅供核對(duì)的


那這個(gè)法人單位可以直接把這部分分紅款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下吧
可以的,20%個(gè)稅,按分紅處理。
按分紅處理是什么意思呀?假設(shè)這筆分紅款是100萬,直接提取100萬就可以了吧?分錄還需做什么處理嗎?老師能不能教我寫個(gè)這種情況的分錄呀
就是企業(yè)再轉(zhuǎn)股東,自然人股東,就是要以分紅的形式轉(zhuǎn)過去,要交個(gè)稅的。 借,利潤分配 貸,應(yīng)付股利 借,應(yīng)付股利 貸,銀行存款
明白了,謝謝老師
個(gè)稅在分錄怎么做呀?老師
借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 交納時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 貸,銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快