你好 余額是不是都不對(duì)了
老師,以前的會(huì)計(jì)在明細(xì)賬本上個(gè)月抄漏了幾筆,但是這個(gè)月也做完了,我要怎么補(bǔ)呢
老師,早上好。前幾個(gè)月公司收到了一筆錢(qián),已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)收入,但是對(duì)方不開(kāi)票?,F(xiàn)在對(duì)方又要我們開(kāi)票,那么開(kāi)票以后這個(gè)月怎么處理這個(gè)賬務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在對(duì)方公司要求我司開(kāi)加工費(fèi),對(duì)方公司也沒(méi)有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會(huì)計(jì)漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。那之前未計(jì)提也沒(méi)做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,之前的會(huì)計(jì)只做了流水賬?,F(xiàn)在我開(kāi)始從本月建賬,因?yàn)橹坝泻脦讉€(gè)月的工資沒(méi)有發(fā),這個(gè)月我發(fā)前幾個(gè)月的工資,怎么做分錄呢?需要計(jì)提工資嗎?還是建賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬期初余額補(bǔ)充進(jìn)去前幾個(gè)月的工資金額嗎?
老師好!我這個(gè)月有一張發(fā)票上個(gè)月已經(jīng)付款材料也到了,但發(fā)票這個(gè)月才收到!我是這個(gè)月才來(lái)上班的,之前沒(méi)會(huì)計(jì)做賬,我又不想做以前月份的賬,我要怎樣做內(nèi)帳呢,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,個(gè)人把錢(qián)借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這張票高德打車(chē)普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷(xiāo)售額是25萬(wàn)我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會(huì)保險(xiǎn),醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝
7.1開(kāi)始對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送,靈活用工平臺(tái)有委托代征資質(zhì),申報(bào)的時(shí)候是經(jīng)營(yíng)所得,這些人員也沒(méi)有繳納社保,會(huì)不會(huì)填寫(xiě)報(bào)送后引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司借錢(qián)的利息可以算經(jīng)營(yíng)成本嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)這種可視化圖表怎么做
是啊,余額不對(duì)了,變成負(fù)數(shù)了
當(dāng)頁(yè)建議直接作廢 然后重新錄入的
老師,庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款不是每一筆都要抄的嗎?我這賬本上怎么有些不抄的,去年就開(kāi)始有些沒(méi)抄
日記賬嗎 銀行存款的做到銀行日記賬 現(xiàn)金的做到庫(kù)存現(xiàn)金日記賬
比如,借:銀行存款 2000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2000 只在庫(kù)存現(xiàn)金那里記了,銀行存款這邊不用記?
需要登記的 兩個(gè)都涉及了