你好,可以的 分錄對的
公司支付電費給電力局,是用其他應付款科目嗎? 借:管理費用-電費 制造費用-線材車間 制造費用-包裝車間 貸:其他應付款-電力局 借:其他應付款-電力局 貸:銀行存款 以上正確嗎?
老師,我代收的水電費要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費,借管理費用,貸其他應付款-代交水電費,那我收到租戶的水電費,借銀存,貸其他應付款還是其他應收款-水電費啊 如果是貸其他應付款,那我不是有二筆其他應付款了嗎
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
20日,用銀行存款支付水電費8000元。其中車間水電費6000元,公司水電費2000元。借制造費用和啥?貸銀行存款
-制造業(yè)采用先充值預交電費后使用的方式,充值交費后,物業(yè)公司按充值的金額來開具發(fā)票,而公司每月按實際的用電來確認制造費用,這前的賬務處理交費:其他應付款-物業(yè)公司5000/貸:銀行存款5000 收到發(fā)票:借:制造費用-電費4424.78 /進項稅575.22 貸:其他應付款-物業(yè)公司5000,月末確認電費:制造費用-3500 貸:其他應付款-物業(yè)公司3500 同時沖紅充值收到發(fā)票的分錄:借:制造費用 4424.78(紅字) 貸:其他應付款-物業(yè)公司4424.78(紅字),但是其他應付款-物業(yè)公司有借方余額575.22元,實際上公司已經(jīng)不欠物業(yè)公司的電費,應該如何賬務處理才正確呢?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關聯(lián)方之間的借貸呢 非關聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
制造費用需要三級科目嗎?制造費用-線材車間 -電費?還是到二級科目就可以了
可以設置具體的,也可以不設置