您好 請(qǐng)問兩張發(fā)票上都有稅率么
老師麻煩問下,我們是旅游行業(yè),我們的ETC費(fèi)用開的是增值稅電子普通發(fā)票,但是在勾選認(rèn)真里面有,咋樣做賬啊,這ETC開在了兩個(gè)公司的名下,一個(gè)勾選里面有,一個(gè)沒有,咋做賬啊
老師,我單位的汽車通行費(fèi),因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人,它通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額是在系統(tǒng)里面自動(dòng)就有了,我去勾選認(rèn)證就行,但是有個(gè)問題是我沒有收到對(duì)應(yīng)的通行費(fèi)發(fā)票,這樣可以直接系統(tǒng)抵扣認(rèn)證嗎?
老師,這個(gè)問題我還沒問完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說的這個(gè)的問題。上面那個(gè)老師說,選擇其中一個(gè)科目來沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來入賬的,也沒有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的,是無(wú)余額的,老師說是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目,但是我勾選下來,有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒有發(fā)生額給我用來沖減啊
老師好,我們之前是代開發(fā)票,后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報(bào)5月增值稅沒有認(rèn)證勾選抵扣,我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,有個(gè)問題。3月份的時(shí)候,入賬了一筆員工報(bào)銷ETC通行費(fèi)的,我沒有計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額中,而是都計(jì)入到了費(fèi)用里面。但是我在當(dāng)期(3月)勾選認(rèn)證了這幾筆通行費(fèi)的。那這種情況怎么辦呢?相當(dāng)于,我在3月所屬期勾選了這幾份通行費(fèi)的發(fā)票,但是賬又是直接計(jì)入到的費(fèi)用里的。如果要在6月調(diào)賬的話,我該怎么調(diào)?
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
一個(gè)有,一個(gè)沒有
勾選的有稅率,不勾選的沒有稅率
不勾選的沒有稅率 是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
哦,好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問