這個(gè)不能抵扣,做福利費(fèi),借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),貸銀行

你好,我們公司租用其他公司的宿舍作為我公司的員工宿舍用,并且取得對(duì)方開具的電費(fèi)增值稅專票,請(qǐng)問如何做賬,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
租給員工值班住的房間,我收到對(duì)方的專用發(fā)票,我如何入賬?這個(gè)費(fèi)用算辦公費(fèi)還是福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)能抵扣不
我們公司租了個(gè)住房用于員工宿舍,因?yàn)樽饨鸬?,?duì)方不給開發(fā)票,這個(gè)物業(yè)費(fèi)寫上我們公司法人代表的名字可以進(jìn)費(fèi)用嗎?能不能稅前扣除
請(qǐng)問老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
房租的滯納金由員工承擔(dān)掛了其他應(yīng)收-員工,員工也交回了款項(xiàng),沒有進(jìn)費(fèi)用,但是對(duì)方開了滯納金專票來,這個(gè)專票又不能抵扣,也沒有進(jìn)費(fèi)用,要咋個(gè)處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和這個(gè)發(fā)票呢
購(gòu)進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運(yùn)送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購(gòu)進(jìn)礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請(qǐng)問這兩個(gè)業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫(kù)存大,報(bào)表上庫(kù)存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務(wù)費(fèi)每個(gè)月在5000以內(nèi),是不是在年度匯算清繳時(shí)退個(gè)稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個(gè)20萬可以用于什么呢?好久可以動(dòng)?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應(yīng)收賬款二級(jí)科目錯(cuò)了,錯(cuò)誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應(yīng)收賬款一乙(紅字)10,貸:應(yīng)收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務(wù)員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對(duì)嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨(dú)開票嗎
銀行扣手續(xù)費(fèi),根據(jù)回執(zhí)單進(jìn)行做帳,下個(gè)月進(jìn)行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作???
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個(gè)人的話,又沒有會(huì)計(jì)。

