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上月開(kāi)具增值稅發(fā)票,已入賬并報(bào)稅。會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 1000000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 本月客戶說(shuō)發(fā)票信息已變更,需要重新開(kāi)具,我已在發(fā)票系統(tǒng)上申報(bào)了紅字發(fā)票,然后接下來(lái)本月如何做賬?

2020-09-18 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-18 19:58

你好 開(kāi)具的紅字發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)收賬款 1000000 補(bǔ)開(kāi)的正確發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 1000000 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶3307 追問(wèn) 2020-09-18 20:10

謝謝老師,開(kāi)具的紅字發(fā)票這樣做賬,賬面是沖銷了,但是發(fā)票系統(tǒng)上當(dāng)月并沒(méi)有體現(xiàn)出沖銷的這10萬(wàn)是怎么回事?我看了發(fā)票匯總表,還是當(dāng)月實(shí)際開(kāi)具的所有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-09-18 20:11

你好,你確定你有開(kāi)具了100萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?

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快賬用戶3307 追問(wèn) 2020-09-18 20:12

就是發(fā)票系統(tǒng)上-紅字發(fā)票申請(qǐng),填好需要作廢的票號(hào)點(diǎn)確定就好了

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齊紅老師 解答 2020-09-18 20:13

你好,需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,打印出來(lái),系統(tǒng)才有負(fù)數(shù)發(fā)票信息的

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快賬用戶3307 追問(wèn) 2020-09-18 20:17

也是需要用增值稅發(fā)票打印嗎?還是A4紙?

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齊紅老師 解答 2020-09-18 20:19

你好,負(fù)數(shù)發(fā)票需要用空白的增值稅發(fā)票打印的

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快賬用戶3307 追問(wèn) 2020-09-18 20:20

好的,謝謝!都是在發(fā)票系統(tǒng)里開(kāi)具

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齊紅老師 解答 2020-09-18 20:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 開(kāi)具的紅字發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)收賬款 1000000 補(bǔ)開(kāi)的正確發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 1000000 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
2020-09-18
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票
2023-06-26
你好;? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個(gè)來(lái)做賬? ?
2022-12-12
你好,是的,是這樣的?
2020-10-20
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額” 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款
2021-01-15
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