您好 在增值稅申報(bào)前都可以認(rèn)證的哈
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有幾十份未認(rèn)證,每個(gè)月只認(rèn)證一部分,然后每個(gè)月都要交增值稅呢?不能認(rèn)證跟銷項(xiàng)一樣數(shù)額不用交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票認(rèn)證有時(shí)間規(guī)定嗎?每個(gè)月什么時(shí)候都能認(rèn)證?還是每個(gè)月固定的幾天能認(rèn)證?
老師,手里有幾百份代認(rèn)證發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)認(rèn)證的時(shí)候有捷徑?jīng)],還是只能一張一張的認(rèn)證?
上個(gè)月1月勾選認(rèn)證發(fā)票,2月還沒(méi)開始上班,確認(rèn)認(rèn)證發(fā)票有時(shí)間限制嗎,還是每個(gè)月15號(hào)之前確認(rèn)認(rèn)證發(fā)票都可以?
上個(gè)月1月勾選認(rèn)證發(fā)票,2月還沒(méi)開始上班,確認(rèn)認(rèn)證發(fā)票有時(shí)間限制嗎,還是每個(gè)月15號(hào)之前確認(rèn)認(rèn)證發(fā)票都可以?
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
意思是我下個(gè)月申報(bào)9月的增值稅,9月和下個(gè)月15號(hào)之前都可以是吧
是的 9月份如果勾選的話 現(xiàn)在不可以確認(rèn)簽名 下個(gè)月納稅申報(bào)截止24號(hào) 24號(hào)之前都可以
意思是就在申報(bào)期勾選認(rèn)證就行了
是的 在申報(bào)期勾選認(rèn)證就行
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快