這個看你們自己,這個可以做稅金,內(nèi)賬也可以按無票這個一樣做,不過這樣收入就變大,成本和費用也變多,也可以按外賬是一樣做借應收 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額,借原材料 進項稅額 貸應付賬款,看你們老板要求

建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
內(nèi)賬怎么做?有票的進項,借:原材料100 進項13 貸:應付賬款113 還是借:原材料113 貸:應付賬款 ?有票的銷項 ,借:應收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入100 貸:應交稅金-銷項13 ?
內(nèi)賬中,無票的銷售收入怎么做分錄?借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入 ?無票的進項,借:原材料:113 貸:應付賬款 113,有票的就要做稅金?
已經(jīng)付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l
請問老師,原材料入庫按照含稅價, 借:原材料-暫估入庫113元 貸:應付賬款113元 當月全部領(lǐng)用 隔月實際收到發(fā)票后 借:原材料-實際入庫100元 應交稅費13元 貸:原材料-暫估應付-113元 這種情況下,有13元的原材料-暫估入庫為負數(shù),怎么做?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?