你好, 把記賬憑證日期改一下就可以了
是這樣的。我手里有一家公司的賬,2019年的,用的是金蝶那個(gè)迷你版的。就是。12月份。做好帳,報(bào)好稅。然后我就沒動(dòng)它,然后。那個(gè)金蝶我今天再登的時(shí)候,它只有十十一月份的數(shù)據(jù)了,12月份都沒有了,再往前看的話。都只有基數(shù)月份的,沒有偶數(shù)月份的數(shù)據(jù)了,我也不知道這是怎么回事。老師麻煩解答一下。
老師,你好,我們在7月30號(hào)的時(shí)候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,8月3號(hào)去送發(fā)票的時(shí)候,對方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因?yàn)榭缭铝耍揖驮?月份開具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報(bào),已繳納,我八月份的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師你好,金蝶賬無憂把7月的帳有一半錄成8月份去了,怎么把它挪到7月那里呢?
你好,老師,問一下,我這個(gè)月報(bào)稅利潤表填的是7月到9月的利潤,我在6月份的利潤是負(fù)的,但是我在7月份的時(shí)候把賬調(diào)了,把之前的負(fù)利潤充成0了。也就是7月份的利潤表是有利潤得,然后期末的利潤是零,但是我在7月份的時(shí)候沒報(bào)4-6月的利潤表,所以我的利潤表的上期金額是0,那我這次報(bào)7-9月的利潤表是報(bào)個(gè)零還是報(bào)真實(shí)的數(shù)據(jù)有利潤
老師您好,請問從去年8月份開始固定資產(chǎn)沒有提折舊,到今年4月份才發(fā)現(xiàn),可以在5月份賬里把這幾個(gè)月的一起提折舊嗎,金額不多總共8萬左右,分錄應(yīng)該怎么做
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對公驗(yàn)證對嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
一張一張憑證改嗎?
是的,你的理解很對