你好 可以根據(jù)發(fā)票來(lái)確認(rèn)收入的
我們單位銷(xiāo)售貨物,但是這個(gè)月我們給對(duì)方只開(kāi)具了部分發(fā)票,怎么做賬,
我們公司銷(xiāo)售員給某部門(mén)銷(xiāo)售貨物,這個(gè)部門(mén)只能接受服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)實(shí)際銷(xiāo)售的是貨物,開(kāi)貨物人家對(duì)方不給結(jié)算,銷(xiāo)售員問(wèn)我怎么辦,愁死我了,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
您好!銷(xiāo)售方3月份開(kāi)給我們的貨物我們還沒(méi)認(rèn)證,但在5月份和8月份我們退回了一點(diǎn)貨物,銷(xiāo)售方分別開(kāi)具兩份紅字發(fā)票,像這種情況要怎么認(rèn)證?
老師,我公司上個(gè)月銷(xiāo)售一批貨物并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在這個(gè)月對(duì)方全部退貨,并給我們開(kāi)具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我公司上個(gè)月銷(xiāo)售一批貨物并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在這個(gè)月對(duì)方全部退貨,并給我們開(kāi)具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷(xiāo)人除了在報(bào)銷(xiāo)單上填寫(xiě)相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問(wèn)一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫(xiě)一個(gè)平字。還是寫(xiě)零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話(huà), 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開(kāi)重了,對(duì)方可能沒(méi)發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開(kāi)重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒(méi)有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄和交工會(huì)經(jīng)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么?樸老師進(jìn)
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒(méi)有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國(guó)庫(kù),這些漏繳房產(chǎn)稅要補(bǔ)交嗎?
從公戶(hù)代付工資報(bào)銷(xiāo),怎么錄入會(huì)計(jì)分錄?樸
樸老師進(jìn) 少報(bào)銷(xiāo)2角沖回嘛 寫(xiě)下具體的分錄
那沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的那部分金額做到什么科目啊,我們已經(jīng)收到錢(qián)了,銀行存款已經(jīng)增加了,那貸方計(jì)入什么科目
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
那我們購(gòu)進(jìn)貨物,對(duì)方也是只給我們開(kāi)具了部分發(fā)票,貨物我們已全部收到,怎么入庫(kù)啊,入庫(kù)只入有發(fā)票的那部分的話(huà),貨物已全部銷(xiāo)售完了,那出庫(kù)比入庫(kù)大,怎么做賬啊
借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 庫(kù)存商品,按你到的全部做。 做無(wú)票收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,只要銷(xiāo)售了你就做收入,為了和你的庫(kù)存一致。
那沒(méi)收到票的商品也入庫(kù)的話(huà),我的進(jìn)項(xiàng)稅額是按收到票的進(jìn)項(xiàng)記了吧,沒(méi)票的不記進(jìn)項(xiàng)只入庫(kù)存商品嗎
你好是的,是這么做的。
沒(méi)開(kāi)票的那部分過(guò)幾天我又收到票了在怎么做賬啊
上面的分錄不變金額是負(fù)數(shù),借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
哦,那就是以前入庫(kù)的庫(kù)存商品紅沖了,在正常做一筆入庫(kù)就行了吧。那收入也是這個(gè)道理吧,我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票的那部分也都做了收入,等給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了在紅沖收入,在做一筆正常收入的分錄嗎,那這樣做的話(huà),我怎么知道對(duì)方還欠我們多少發(fā)票了,我們還欠對(duì)方多少發(fā)票了
你好是的,是一樣的。
自己找筆記記下來(lái)就可以。
那到了月底報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)發(fā)票勾選系統(tǒng)勾選了的金額報(bào)了,那銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么報(bào)啊,是按實(shí)際銷(xiāo)售金額報(bào)還是按實(shí)際開(kāi)出的發(fā)票金額報(bào)了
按你帳上做的收入來(lái)申報(bào)。
哦,那就是按實(shí)際收入金額報(bào)了吧
你好是的,無(wú)票收入也得申報(bào)。
知道了,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。