同學(xué)你好 企業(yè)所得稅是按全額收入
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號(hào),稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借,應(yīng)收,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會(huì)計(jì)分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實(shí)際收入10萬(wàn),實(shí)際成本也是10萬(wàn),開發(fā)票時(shí),輸入差額征稅10萬(wàn),出來(lái)的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師好, 想咨詢一個(gè)問題,我公司是勞務(wù)派遣公司, 增值稅是差額征稅, 想問 一下, 企業(yè)所得稅的收入確認(rèn) 也是按差額 (即凈額) 填寫收入嗎? 具體有相關(guān)文件嗎?謝謝
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師您好,想問一個(gè)差額征收的問題,我們是勞務(wù)派遣公司,準(zhǔn)備開差額征稅發(fā)票,請(qǐng)問成本那一塊需要準(zhǔn)備哪些資料,稅務(wù)才認(rèn)可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡(jiǎn)易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬(wàn)里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
出口為FOB價(jià),工廠到港口運(yùn)費(fèi)可以開具O稅率發(fā)票的嗎?
公司申報(bào)個(gè)稅后,更正了申報(bào)后不交稅了,之前交的稅會(huì)自動(dòng)退回來(lái)嗎?
老師,收據(jù)入賬單筆不超過(guò)500元一個(gè)月可以入幾次賬?有限制嗎?
法人從公賬借款100萬(wàn),是年底歸還還是12個(gè)月內(nèi)歸還?比如7月借款
出口報(bào)關(guān)什么貿(mào)易方式運(yùn)費(fèi)要開9%專票,6%報(bào)關(guān)費(fèi)專票的?
你好 老師 付款是記賬 借 其他應(yīng)收賬款1 貸 銀行存款1 收回來(lái)直接從應(yīng)收賬款沖這筆錢,調(diào)賬回來(lái)的話怎么做分錄
貨代行業(yè)的印花稅怎么算的呀?
法人從公賬借款100萬(wàn),是年底歸還還是12個(gè)月內(nèi)歸還?
老師,公司的車賣給個(gè)人,我需要給個(gè)人開13個(gè)點(diǎn)專票么,公司一般納稅人
如何測(cè)算季度所得稅:是不是本季度末負(fù)數(shù)的未分配利潤(rùn),減去利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)發(fā)生額,應(yīng)該是上年度剩余可彌補(bǔ)虧損?但是這個(gè)方法算出來(lái)相差十幾塊錢?是什么原因造成的?
有相關(guān) 文件嗎? 我怎么沒有找到, 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)--收入的 計(jì)量
你這個(gè)不是差額納稅的,是代收代付的
我們 是勞務(wù)派遣公司 ,就是代收客戶單位的 社保和工資,住房公積金呀
我是說(shuō)上面圖片的和你的業(yè)務(wù)不是很匹配
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)--收入的 計(jì)量 -- 是所有的企業(yè)收入的確認(rèn)原則啊
企業(yè)所得稅沒有差額征收,企業(yè)所得稅是按全額收入