同學(xué)你好 企業(yè)所得稅是按全額收入

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號(hào),稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會(huì)計(jì)分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實(shí)際收入10萬,實(shí)際成本也是10萬,開發(fā)票時(shí),輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師好, 想咨詢一個(gè)問題,我公司是勞務(wù)派遣公司, 增值稅是差額征稅, 想問 一下, 企業(yè)所得稅的收入確認(rèn) 也是按差額 (即凈額) 填寫收入嗎? 具體有相關(guān)文件嗎?謝謝
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
老師您好,想問一個(gè)差額征收的問題,我們是勞務(wù)派遣公司,準(zhǔn)備開差額征稅發(fā)票,請(qǐng)問成本那一塊需要準(zhǔn)備哪些資料,稅務(wù)才認(rèn)可呢?還有成本是0能開差額征稅專票嗎?
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎,企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入,可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎
                老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個(gè)問題
你好,購進(jìn)庫存商品忘記入賬且進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么


有相關(guān) 文件嗎? 我怎么沒有找到, 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)--收入的 計(jì)量
你這個(gè)不是差額納稅的,是代收代付的
我們 是勞務(wù)派遣公司 ,就是代收客戶單位的 社保和工資,住房公積金呀
我是說上面圖片的和你的業(yè)務(wù)不是很匹配
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)--收入的 計(jì)量 -- 是所有的企業(yè)收入的確認(rèn)原則啊
企業(yè)所得稅沒有差額征收,企業(yè)所得稅是按全額收入