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老師您好 我們給公司一個(gè)員工,開了一張發(fā)票,是營(yíng)銷服務(wù)費(fèi),八十多萬,意思是這個(gè)員工提供給公司營(yíng)銷服務(wù)了。其實(shí)這個(gè)錢是用來當(dāng)備用金了。八十多萬的發(fā)票,都是欠這個(gè)員工的,每個(gè)月從里頭取點(diǎn)錢,付給這個(gè)員工,其實(shí)是當(dāng)備用金使用,現(xiàn)在老板要拿這個(gè)備用金進(jìn)貨,他能直接用這筆錢進(jìn)貨嗎?

2020-09-17 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 16:23

可以 需要做一個(gè)借款的

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同學(xué)你好 可以,這個(gè)可以用的
2020-09-17
可以 需要做一個(gè)借款的
2020-09-17
您好,需要員工確認(rèn)收款單據(jù)即可,認(rèn)可現(xiàn)金收工資***元
2021-01-16
您好,操作不合規(guī)的,存在財(cái)務(wù)、稅務(wù)、廉政多重風(fēng)險(xiǎn) 1.《國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法》 明確規(guī)定的公款不得私存:備用金應(yīng)通過公司賬戶或?qū)A(yù)付卡管理,禁止長(zhǎng)期存放于員工個(gè)人賬戶 2.票與資金流不一致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),供應(yīng)商開具公司抬頭發(fā)票,但實(shí)際付款方為個(gè)人,可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為 “三流不一致”,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣(依據(jù):國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)) 個(gè)人也有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)期占用公司資金未歸還,可能被視同 “員工借款”,按“工資薪金”補(bǔ)稅(參考《個(gè)人所得稅法》) 3.國(guó)企審計(jì)重點(diǎn)有備用金管理是巡視/審計(jì)高頻問題,若未建立臺(tái)賬、無審批記錄,可能被認(rèn)定為 “內(nèi)部控制缺陷”
2025-03-28
1.確認(rèn)報(bào)銷款項(xiàng):首先,確認(rèn)公司公戶已經(jīng)收到的報(bào)銷款項(xiàng)金額,確保與工傷認(rèn)定中心核對(duì)的金額一致。 2.與員工溝通:與員工溝通,解釋報(bào)銷款項(xiàng)的到賬情況,并說明公司計(jì)劃將這筆款項(xiàng)支付給他/她,以補(bǔ)償之前墊付的住院費(fèi)用。 3.制作付款憑證:雖然您沒有住院記錄的原始憑證復(fù)印件,但您可以制作一份內(nèi)部付款憑證。這個(gè)憑證應(yīng)包括以下信息:日期付款人(公司名稱)收款人(員工姓名)付款金額付款事由(明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字或蓋章 4.員工確認(rèn)與收條:請(qǐng)員工在付款憑證上簽字確認(rèn)收到款項(xiàng),并可以出具一份收條作為附件。收條應(yīng)包含以下內(nèi)容:收款人姓名收款日期收到款項(xiàng)的金額收款事由(明確為工傷住院費(fèi)用報(bào)銷)收款人簽字 5.會(huì)計(jì)處理:將報(bào)銷款項(xiàng)從公司公戶轉(zhuǎn)入員工個(gè)人賬戶或現(xiàn)金支付給員工。在公司賬簿中記錄該筆支出,作為工傷費(fèi)用的支付。將付款憑證和收條作為附件,附在相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證后面。 6.其他注意事項(xiàng):由于您已經(jīng)將住院記錄的原始憑證交給了工傷認(rèn)定中心,確保工傷認(rèn)定中心已經(jīng)妥善保管這些文件,并在需要時(shí)能夠提供相關(guān)證明。
2024-05-24
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