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老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時一月份做賬的時候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個增值稅認(rèn)證平臺這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?

老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時一月份做賬的時候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個增值稅認(rèn)證平臺這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
2020-09-17 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-17 15:50

您好 請問進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣嗎

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快賬用戶4154 追問 2020-09-17 15:51

如果想要抵扣的話,那我之前做的管理費(fèi)用是不是要沖銷,那需要怎么做正確的;不抵扣的話是不是勾選不抵扣就可以了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:55

要抵扣的話 要沖減前面的管理費(fèi)用 不抵扣的話是勾選不抵扣就可以了

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快賬用戶4154 追問 2020-09-17 15:58

好的,還想請問下勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表是怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:58

勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表不要填寫

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快賬用戶4154 追問 2020-09-17 15:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:08

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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