您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣嗎
老師,我公司之前收到一張專(zhuān)利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
一月份發(fā)現(xiàn)十二月份收到報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票為作廢發(fā)票,已經(jīng)入賬,因?yàn)楣咎幱诨I建期,所以記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,重新讓對(duì)方開(kāi)具一張一月份的專(zhuān)票,那么我在一月份收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理賬務(wù)?還有就是稅務(wù)上怎么處理?
5月份開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,在做賬的時(shí)候,這張發(fā)票收入沒(méi)有做進(jìn)去,導(dǎo)致報(bào)稅的時(shí)候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個(gè)月又開(kāi)具了一張紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫(xiě)?
老師,我有一張住宿專(zhuān)票,6月認(rèn)證的,6月做了賬了,當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的,老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來(lái),后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專(zhuān)票,這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面,做個(gè)說(shuō)明一下:此張發(fā)票6月已做賬,發(fā)票7月到,可以嗎?還是怎么處理這張發(fā)票呢
老師,您好!12月份收到了一張專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣,這張發(fā)票還沒(méi)有付款,我去查看以前也沒(méi)有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
咨詢(xún)一下,公司名義買(mǎi)了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開(kāi)票2500w 暫估710w 流水200多萬(wàn) 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫(kù)存商品需要進(jìn)銷(xiāo)稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷(xiāo)戶(hù)
老師你好!一般納稅人,收購(gòu)廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來(lái)的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會(huì)員充值及消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉(cāng)庫(kù)共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開(kāi)成本錢(qián),還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開(kāi)票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會(huì)付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開(kāi)開(kāi),但是送貨單不分開(kāi),送貨單開(kāi)一起,入同一倉(cāng)庫(kù),這個(gè)會(huì)有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營(yíng)工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營(yíng)的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買(mǎi)了一批原材料,我們沒(méi)給錢(qián)他們也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請(qǐng)教一下個(gè)體戶(hù)7月開(kāi)了45萬(wàn)的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷(xiāo),2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄啊?
如果想要抵扣的話(huà),那我之前做的管理費(fèi)用是不是要沖銷(xiāo),那需要怎么做正確的;不抵扣的話(huà)是不是勾選不抵扣就可以了
要抵扣的話(huà) 要沖減前面的管理費(fèi)用 不抵扣的話(huà)是勾選不抵扣就可以了
好的,還想請(qǐng)問(wèn)下勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表是怎么填寫(xiě)?
勾選了不抵扣之后,增值稅申報(bào)表不要填寫(xiě)
好的,謝謝老師
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