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報表里其他應付款,還有負債負的,正常嗎

2020-09-17 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-17 15:45

那是存在其他應收款,報表上要重分類到其他應收款

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 15:45

重分類要打勾嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:46

是的,這個要勾上的

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 15:47

那我有些跟明細對不上怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:47

什么和明細對不上呢

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 15:48

比如說應付多付了100,不重分類就是100,重分類就對不上了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:52

多付了,應付賬款的余額是-100啊

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 15:53

多啊,但是重分類打上勾,就不是了

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齊紅老師 解答 2020-09-17 15:59

重分類之后,你要看各個科目的明細單位的余額的

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 16:00

就是看的明細賬,感覺不一致

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:01

是的,是會跟明細賬余額對不到的

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 16:01

這樣怎么看呢

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:04

看你的科目余額表的往來科目的明細

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 16:08

不一致吧

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:10

那你的報表應付賬款是不是等于科目余額表應付賬款貸方余額%2B預付賬款下貸方余額的明細

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 16:12

不等于啊,預付那邊為0,應付是負的

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:13

看一下你的科目余額表

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 16:15

就是看的這個

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快賬用戶4626 追問 2020-09-17 16:15

有期初,本期,期末的這個

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齊紅老師 解答 2020-09-17 16:21

不好意思,我看不到你的圖片

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那是存在其他應收款,報表上要重分類到其他應收款
2020-09-17
借方明細余額放到其他應收款里面的
2020-09-17
你好; 可以的; 算是其他應收款了??
2023-07-14
其他應付款是負數(shù)說明應收別人的款,你可以把它的明細賬余額為負數(shù)的在其他應收款反應
2023-04-06
您好,,這個是不正常的
2024-05-06
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