那是存在其他應收款,報表上要重分類到其他應收款
現(xiàn)在賣個東西到手280元開百分之二十八的票,問現(xiàn)在這個東西得賣多少錢
2024年12月10日,甲公司與無關聯(lián)的丁公司通過簽訂銷售合同的形式將成本為200萬元的原材料“銷售”給丁公司并委托其進行加工,售價為240萬元,已收款。同時,與丁公司簽訂商品采購合同將加工后的商品按300萬元購回。合同規(guī)定,丁公司必須使用甲公司提供的原材料進行加工,無權按照自身意愿使用或處置該原材料,不承擔該原材料價格變動的風險。2×25年1月30日,甲公司以銀行存款300萬元回購加工后的商品作為庫存商品.會計分錄怎么做?
從個人那買的菜,可以憑收據(jù)入賬嗎,并且稅前扣除
董老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會計的做的賬,美元賬戶結息,美元對公扣費都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個資金每年按照百分之五分紅,這個資金應該掛哪個科目?
老師,我們租用別人的救護車,開展醫(yī)療保障服務,對方租車開發(fā)票項目名稱:醫(yī)療服務救護車轉運護送及服務,這個對嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號可以開嗎
重分類要打勾嗎
是的,這個要勾上的
那我有些跟明細對不上怎么辦
什么和明細對不上呢
比如說應付多付了100,不重分類就是100,重分類就對不上了
多付了,應付賬款的余額是-100啊
多啊,但是重分類打上勾,就不是了
重分類之后,你要看各個科目的明細單位的余額的
就是看的明細賬,感覺不一致
是的,是會跟明細賬余額對不到的
這樣怎么看呢
看你的科目余額表的往來科目的明細
不一致吧
那你的報表應付賬款是不是等于科目余額表應付賬款貸方余額%2B預付賬款下貸方余額的明細
不等于啊,預付那邊為0,應付是負的
看一下你的科目余額表
就是看的這個
有期初,本期,期末的這個
不好意思,我看不到你的圖片