你好,福利費進(jìn)項稅額不可以抵扣的,需要轉(zhuǎn)出計入成本或者費用
中秋節(jié)購進(jìn)的月餅,開進(jìn)來的增值稅進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎
中秋節(jié)發(fā)放月餅,計入福利費,進(jìn)項稅額不抵扣。還需計提個人所得稅嗎?
中秋節(jié)購買的月餅,大米,清油開的轉(zhuǎn)票可以抵扣嗎
中秋給員工發(fā)的月餅,還有送客戶的月餅,送客戶的卡,收到的增值稅專票,這些都能抵扣進(jìn)項稅嗎?
購買煙、酒送中秋節(jié)給客戶,商家給開具專票,可以抵扣進(jìn)項稅嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
可不可以,計入廣告宣傳費?
就是免費贈送客戶,做廣告宣傳的那種?
計入銷售費用-招待費可以
感覺還是記入職工 福利費劃算,招待費是實際發(fā)生額的60%稅前扣除?是這樣嗎,是不是計入福利費劃算?
是的餓,計入福利費核算,直接問對方要普票,不要專票
已經(jīng)開來專票了,怎么辦,?是不是只能做業(yè)務(wù)招待費了?
只能進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入費用
你的意思,可以做職工 福利費,然后,進(jìn)項轉(zhuǎn)出:借:管理費用--職工福利費,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎
是的,就是這樣做的