你好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入 你可以根據(jù)這個(gè)公式計(jì)算 (收入—成本—費(fèi)用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率 收入—成本—費(fèi)用=收入*所得稅稅負(fù)率/所得稅稅率 成本=收入—費(fèi)用—收入*所得稅稅負(fù)率/所得稅稅率

如何根據(jù)已知收入,增值稅稅負(fù),企業(yè)所得稅稅負(fù),倒推需要提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,成本?
老師你好,知道了企業(yè)所得稅的稅負(fù),知道了不含稅收入,如何倒推出需要的成本費(fèi)用呢
老師,企業(yè)所得稅怎么倒推算,就是說知道利潤(rùn),怎么推出需要成本?比如收入41萬,利潤(rùn)40萬,想控制稅負(fù)0.15個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模 律師事務(wù)所行業(yè)的稅負(fù)率是多少 已知稅負(fù)假如按照5% 倒退費(fèi)用 公式是費(fèi)用=收入-成本-應(yīng)交企業(yè)所得稅/所得稅率嗎
實(shí)際工作中用考慮行業(yè)的稅負(fù)率么?可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項(xiàng)稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進(jìn)項(xiàng)票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)做留抵稅額?如果本月收到的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,款已付,需要做賬么?如果款沒付需要做賬么?
公司向公益基金會(huì)捐贈(zèng)700元可以入賬嗎
可以在兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)工資薪金嗎?
老師,開水的增值稅發(fā)票中,水費(fèi)管道維護(hù)費(fèi)的稅率是多少
老師,購(gòu)進(jìn)混凝土 然后往出開票開的是建筑服務(wù)*河道維修。 我想問,購(gòu)進(jìn)混凝土?xí)r該怎么入賬
運(yùn)輸行業(yè)占比的話,是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),比如開票300萬不含稅,輪胎占比0.45,那我開進(jìn)來輪胎是135萬,這個(gè)135萬是含稅價(jià)嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報(bào)的收入應(yīng)該是從平臺(tái)中只申報(bào)7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報(bào),前兩個(gè)季度沒說要申報(bào)網(wǎng)店收入
請(qǐng)問用公司申請(qǐng)的二維碼收款的錢,需要申報(bào)嗎?這個(gè)不算平臺(tái)吧,也沒開店呀
老師,我想問一下電子稅務(wù)局這個(gè)月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表是報(bào)9月本期的數(shù)據(jù),還是報(bào)7-9月累計(jì)數(shù)
您好,老師,麻煩問下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年需要更正下增值稅申報(bào)表,部分收入適用錯(cuò)稅率,應(yīng)為13%,已按6%繳納,報(bào)表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師!公司掛的往來款由于沒有現(xiàn)金流可以通過簽三方協(xié)議讓這個(gè)賬消掉么?


所得稅稅率是用25%計(jì)算嗎?小微企業(yè)不是有優(yōu)惠政策:利潤(rùn)總額100萬以內(nèi)的按5%;100萬-300萬以內(nèi)按10%嗎?這點(diǎn)有點(diǎn)暈了,倒推成本時(shí)企業(yè)所得稅到底是用25%還是5%還是10%???如果利潤(rùn)總額在100萬以內(nèi)是不是可以直接選用企業(yè)所得稅稅率5%?
您好, 企業(yè)所得稅如果您符合小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額,也就是實(shí)際利潤(rùn)不超過100萬的,實(shí)際相當(dāng)于按5%繳納,您計(jì)算時(shí)可以直接用5%來計(jì)算,
倒推成本時(shí)也直接用5%來計(jì)算嗎?
您好, 如果您符合小微企業(yè)的規(guī)定,可以直接用這個(gè)稅率推,